您好,固定資產(chǎn)出庫不需要專門編制分錄,只需要貼一下卡片,上寫領(lǐng)用人、保管人,使用的科室、固定資產(chǎn)紡編碼。

如果醫(yī)院固定資產(chǎn)入了物資庫,出庫到每個科室,此過程如何做賬處理
老師:我單位有一個在建工程單獨(dú)做一個賬套,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?工程還沒有完工,是完工了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是每個月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?如何處理?
老師我們以500萬買了一個私人醫(yī)院 包含設(shè)備 和庫存的藥品 作為新辦公司 從新建帳 以前會計沒有固定資產(chǎn)臺帳 現(xiàn)在我們該如何做會計處理
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn),總賬和采購,庫管不在一個屋辦公,庫管那邊正常入庫和出庫,那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢?送貨的時候時有送貨單但沒開發(fā)票!又該如何做賬呢!
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來購買時未入固定資產(chǎn),直接是入管理費(fèi)用了(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會計分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入嗎?
您好,請問今年3-4月份辦的營業(yè)執(zhí)照,今天有人打電話要我這邊微信進(jìn)行工商年報,請問工商年報不是次年的1-6月份之前處理么
老師,補(bǔ)交以前年度的增值稅,怎么入賬?
老板個人借款,借別的公司錢打到貸款戶銀行,和打到老板常用賬戶有什么區(qū)別?
深圳社保補(bǔ)繳7到10月的,那個稅如何申報
我們辦了個個體戶 和總包方業(yè)務(wù)往來是100來萬 發(fā)票一個月額度只有8萬 怎么開票比較合適 一年不超過120萬 一個月開10萬么 慢慢開掉么
老師,幾年前的增值稅和滯納金現(xiàn)在繳納,怎么記賬?
老師好,今年沖紅了一張去年采購原材料開具的增值稅發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,今年會計分錄怎么做,
把客戶的應(yīng)收票據(jù),付給供應(yīng)商,這個分錄需要做幾步,應(yīng)該怎么寫分錄,
資產(chǎn)減值損失和信用損失這兩個科目有什么不同
我公司報廢車,給對方開幾個點(diǎn)發(fā)票?
主要是醫(yī)院想在賬套里看出固定資產(chǎn)分?jǐn)偨o哪個科室
您好,這個可自設(shè)一個EXCLE的備查賬,后面?zhèn)渥⒁幌驴剖?。前面記錄下編碼等。
那么入物資庫了再出庫,我們可不可以不管這一步,直接借:固定資產(chǎn)(某科室),貸:銀行存款
您好,您的理解正確,也是可以的。
但是我們?nèi)肓宋镔Y庫,就付過了一次錢,在他把出庫單拿來的時候我們沒法做剛剛那個分錄噠,那咋辦呢
您好,那就跟我上面說的一樣,只在入庫時做分錄,領(lǐng)用時不需要做,因為固定資產(chǎn)一旦買入,就屬于你單位的內(nèi)部所有物,內(nèi)部再怎么分錄,不對單位這個會計主體產(chǎn)生影響。
你的意思是入庫單上來的時候,我們自己把物資其中是固定資產(chǎn)的踢開,單獨(dú)入固定資產(chǎn)
您好,你的理解是正確的。