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老師 我們是大型酒店,我想問(wèn)下,我是總賬,采購(gòu)那邊購(gòu)買物資入了庫(kù)房有送貨單和合同,然后各部門到庫(kù)房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn),總賬和采購(gòu),庫(kù)管不在一個(gè)屋辦公,庫(kù)管那邊正常入庫(kù)和出庫(kù),那我總賬這怎么知道庫(kù)房那來(lái)了固定資產(chǎn)需要入賬呢?送貨的時(shí)候時(shí)有送貨單但沒(méi)開(kāi)發(fā)票!又該如何做賬呢!

2023-06-15 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 22:50

你好同學(xué),倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)需要通過(guò)erp建立連接。如果沒(méi)有erp,就需要和倉(cāng)庫(kù)對(duì)接好,定好頻率定期把單據(jù)提交給財(cái)務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-06-15 22:50

沒(méi)有發(fā)票不影響財(cái)務(wù)入賬,可以先暫估應(yīng)付賬款,發(fā)票到了再紅沖暫估,轉(zhuǎn)為已開(kāi)票應(yīng)付

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快賬用戶8308 追問(wèn) 2023-06-16 13:17

老師我們用的是做賬用金蝶16版本軟件,然后庫(kù)存系統(tǒng)用的速達(dá)3000,用這2套系統(tǒng)配合,現(xiàn)在我們的流程是采購(gòu)拿到購(gòu)銷合同,然后寫支出單,出納付款,出納付款后,把單子給我這,我做賬,這個(gè)時(shí)候已經(jīng)付款,但是沒(méi)有發(fā)票,我暫估入庫(kù),因?yàn)閷?duì)方是給開(kāi)專票,那我需要咋暫估做分錄呢,是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢?老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎? 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎?謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-06-16 13:33

暫估按照不含稅金額做,就是跟你收到發(fā)票做的分錄一樣啊,只不過(guò)不做稅額。你的時(shí)間點(diǎn)不對(duì),不是付款時(shí)做采購(gòu),是采購(gòu)入庫(kù)時(shí)就要做了。 借:原材料(固定資產(chǎn)等) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 開(kāi)發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8308 追問(wèn) 2023-06-16 13:52

老師,這樣不對(duì)吧?那暫估的時(shí)候固定資產(chǎn)我看你寫的分錄是含稅的啊,然后開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,就是把稅額提出來(lái)了,那固定資產(chǎn)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)拆出來(lái)啊直接入進(jìn)固定資產(chǎn)科目了?。苛硗饫蠋熚覀儸F(xiàn)在是貨到的時(shí)候款也付完了。做應(yīng)付對(duì)嗎?蒙了

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齊紅老師 解答 2023-06-16 15:11

固定資產(chǎn) 存貨都是不含稅的,只是沒(méi)有列明

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快賬用戶8308 追問(wèn) 2023-06-16 16:07

對(duì)的老師,暫估的時(shí)候都是不含稅的,然后發(fā)票來(lái)了之后如果有誤差,那之前暫估的就需要調(diào)整,計(jì)提折舊也需要調(diào)整,那很麻煩的,

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齊紅老師 解答 2023-06-16 17:25

麻煩也得這樣做,實(shí)質(zhì)重于形式

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你好同學(xué),倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)需要通過(guò)erp建立連接。如果沒(méi)有erp,就需要和倉(cāng)庫(kù)對(duì)接好,定好頻率定期把單據(jù)提交給財(cái)務(wù)
2023-06-15
您好 固定資產(chǎn)驗(yàn)收后 沒(méi)有收到發(fā)票 可以暫估入賬 次月開(kāi)始計(jì)提折舊 收到發(fā)票后沖銷暫估
2023-06-15
你好;? ? 每個(gè)月都要做盤點(diǎn)才行的; 不然你 購(gòu)進(jìn)和銷售 或者領(lǐng)用都沒(méi)有辦法做清楚金額的??
2023-01-04
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-06-30
同學(xué)你好 對(duì)的 入賬一次就可以
2023-06-30
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