你好 可以的 可以抵扣的
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價款×9%來抵扣進項稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進項稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進項稅額。當(dāng)月可以抵扣的進項稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
工廠買設(shè)備取得的進項稅額可以用來抵扣銷售產(chǎn)品開具的銷項稅額嗎
.前進化工廠是增值稅一般納稅人。2020年4月銷售非免稅產(chǎn)品取得含稅價款113000元,銷售免稅產(chǎn)品取得價款100000元,在當(dāng)月,購進原材料、水電勞務(wù)費等取得增值稅專用發(fā)票(已認證),稅款合計為1400元,其中200元進項稅額對應(yīng)的原材料用于免稅產(chǎn)品生產(chǎn),500元進項稅額對應(yīng)的原材料用于非免稅產(chǎn)品生產(chǎn),其他的進項稅額(700元)對應(yīng)的購進部分,藥廠無法劃分用途。試問:①化工廠6月的銷項稅額是多少?②不得抵扣的進項稅額是多少?可以抵扣的進項稅額是多少?③當(dāng)月要繳納的增值稅是多少
某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產(chǎn)銷售面粉,取得不含稅收入300萬元,銷售2017年購入機器設(shè)備取得含稅收入22.6萬元,放購進生產(chǎn)工具取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款是1.04萬元,工具已入庫。1、五月份應(yīng)該納入的增值稅2、5月份銷項稅3、可扣的進項稅額4、該面粉廠購進生產(chǎn)工具,計算可抵扣進項稅額5、計算銷項稅額
老師好,我公司購買的大型機械設(shè)備取得的進項稅,能用來抵扣銷售貨物產(chǎn)生的銷項稅嗎
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢