你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們是設(shè)備租賃公司,我從別的公司租設(shè)備給別的公司干活,但是工程期太長一直沒有收入,也沒給開發(fā)票,但是現(xiàn)在我們給我們租設(shè)備的公司打款了,也收到發(fā)票了,這個(gè)錢應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊是成本還是在建工程還是什么科目,
老師,我們公司是小規(guī)模的租賃公司。租出去的設(shè)備發(fā)票也開出來去。但是跟別的公司租入設(shè)備的發(fā)票還沒收到。但是馬上就要就要報(bào)季度稅了。我們可以自己先做成本分錄嗎?
老師我們是建筑公司一般納稅人,租賃設(shè)備給對方開多少稅率的發(fā)票?去年就租賃出去了,今年開發(fā)票可以嗎,用補(bǔ)交稅嗎?
我們公司主要是銷售工程機(jī)械的,經(jīng)營范圍也有租賃,但是一直開票都沒開過經(jīng)營租賃設(shè)備的發(fā)票,請問可以開經(jīng)營租賃的發(fā)票需要什么還需要具備什么條件,賬面上是不是必須要有租出去的設(shè)備的固定資產(chǎn)?還是以什么形式融資租入的設(shè)備?如果賬面沒有這個(gè)設(shè)備,能不能開經(jīng)營租賃的發(fā)票,老師能否給我講講?
老師,您好,我們是小規(guī)模公司,公司想簽一份租賃設(shè)備的合同,但是公司沒有這個(gè)經(jīng)營范圍也沒有設(shè)備,老板的意思是先變更經(jīng)營范圍,設(shè)備從別的公司租賃然后再轉(zhuǎn)租出去,請問設(shè)備租賃回來可以轉(zhuǎn)租嗎?
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請問下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
那下個(gè)季度發(fā)票到了分錄應(yīng)該怎么做?
發(fā)票到了之后,紅沖之前的暫估,然后做發(fā)票的。
那老師這個(gè)季度的還沒收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么做呢?
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
對方這個(gè)季度給我開的票金額太多了,我可以把一些留在下個(gè)季度再做分錄嗎
你好,可以的,可以這么做的。
老師小規(guī)模小型微利企業(yè)的所得稅是怎么算的?
如果是查賬征稅的,根據(jù)年累計(jì)的利潤減去以前年度的虧損,這個(gè)余額乘以稅率,然后減之前季度預(yù)繳。 如果是小型微利企業(yè),利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率是10%。
我們這個(gè)季度應(yīng)該有多少成本才不用交企業(yè)所得稅?上個(gè)季度已經(jīng)交了6000多,就因?yàn)槲覜]有拿到成本發(fā)票,所以沒有入。
你好,456908這個(gè)之前有以前年度的虧損嗎?
2018年虧損33668.09元。2019年虧損191732.56元。2020年虧損60840.89元。第一季度利潤總額是260810.94。預(yù)交了6912.29的所得稅。請問這個(gè)所得稅怎么算出來的?這是不是多交了?
你好,你的成本費(fèi)用在增加73000
第三季度只要入73000的成本就可以嗎?到時(shí)候匯總是不是就不會(huì)出現(xiàn)多交的情況?
你好對的是的,不會(huì)出現(xiàn)多交的。
這個(gè)是大體上的 不是很準(zhǔn)確的
2018年虧損33668.09元。2019年虧損191732.56元。2020年虧損60840.89元。第一季度利潤總額是260810.94。第二季度沒有收入,成本是90513.4。還交了上個(gè)季度6912.29元。第三個(gè)季度收入279500.95元。需要多少成本才能使第三季度不用交稅,整個(gè)年度的所得稅也不會(huì)出現(xiàn)多交!
老師我剛剛忘了把第二季度的給你發(fā)了。麻煩你再看一下。是不是增加73000的成本。寧愿到最后補(bǔ)交,也不想多交來退,手續(xù)很麻煩。
你好,你上面發(fā)給我的這個(gè)表是一到九月份的本年累計(jì)嗎?
本年累計(jì)的金額是不是一到九月份的?
是的,老師
((456908.56–33668.09-191732.56-60840.89)*2.5%-6912.29)/2.5% 這個(gè)就是你需要的成本