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老師,我們公司是小規(guī)模的租賃公司。租出去的設(shè)備發(fā)票也開出來去。但是跟別的公司租入設(shè)備的發(fā)票還沒收到。但是馬上就要就要報(bào)季度稅了。我們可以自己先做成本分錄嗎?

2021-09-23 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-23 16:08

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:13

那下個(gè)季度發(fā)票到了分錄應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:15

發(fā)票到了之后,紅沖之前的暫估,然后做發(fā)票的。

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:16

那老師這個(gè)季度的還沒收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:17

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:21

對方這個(gè)季度給我開的票金額太多了,我可以把一些留在下個(gè)季度再做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:21

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:23

老師小規(guī)模小型微利企業(yè)的所得稅是怎么算的?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:23

如果是查賬征稅的,根據(jù)年累計(jì)的利潤減去以前年度的虧損,這個(gè)余額乘以稅率,然后減之前季度預(yù)繳。 如果是小型微利企業(yè),利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率是10%。

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:32

我們這個(gè)季度應(yīng)該有多少成本才不用交企業(yè)所得稅?上個(gè)季度已經(jīng)交了6000多,就因?yàn)槲覜]有拿到成本發(fā)票,所以沒有入。

我們這個(gè)季度應(yīng)該有多少成本才不用交企業(yè)所得稅?上個(gè)季度已經(jīng)交了6000多,就因?yàn)槲覜]有拿到成本發(fā)票,所以沒有入。
我們這個(gè)季度應(yīng)該有多少成本才不用交企業(yè)所得稅?上個(gè)季度已經(jīng)交了6000多,就因?yàn)槲覜]有拿到成本發(fā)票,所以沒有入。
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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:35

你好,456908這個(gè)之前有以前年度的虧損嗎?

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:41

2018年虧損33668.09元。2019年虧損191732.56元。2020年虧損60840.89元。第一季度利潤總額是260810.94。預(yù)交了6912.29的所得稅。請問這個(gè)所得稅怎么算出來的?這是不是多交了?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:45

你好,你的成本費(fèi)用在增加73000

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:48

第三季度只要入73000的成本就可以嗎?到時(shí)候匯總是不是就不會(huì)出現(xiàn)多交的情況?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:51

你好對的是的,不會(huì)出現(xiàn)多交的。

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:52

這個(gè)是大體上的 不是很準(zhǔn)確的

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:55

2018年虧損33668.09元。2019年虧損191732.56元。2020年虧損60840.89元。第一季度利潤總額是260810.94。第二季度沒有收入,成本是90513.4。還交了上個(gè)季度6912.29元。第三個(gè)季度收入279500.95元。需要多少成本才能使第三季度不用交稅,整個(gè)年度的所得稅也不會(huì)出現(xiàn)多交!

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:58

老師我剛剛忘了把第二季度的給你發(fā)了。麻煩你再看一下。是不是增加73000的成本。寧愿到最后補(bǔ)交,也不想多交來退,手續(xù)很麻煩。

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:58

你好,你上面發(fā)給我的這個(gè)表是一到九月份的本年累計(jì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:58

本年累計(jì)的金額是不是一到九月份的?

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快賬用戶9826 追問 2021-09-23 16:59

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-09-23 17:11

((456908.56–33668.09-191732.56-60840.89)*2.5%-6912.29)/2.5% 這個(gè)就是你需要的成本

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你好,可以的,可以這么做的。
2021-09-23
你好 公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù)支撐的開票行為 屬于虛開發(fā)票? ? 肯定是不行的?
2021-08-27
你好,可以轉(zhuǎn)租的哈,沒問題的
2024-03-12
您好 借:勞務(wù)成本(工程施工) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2021-02-19
你好? 可以的。 可以拿來抵扣的?
2021-06-10
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