你好,建議按照141 一來做。
老師,你好?,F(xiàn)在有個(gè)小規(guī)模公司,原先一直沒有做賬,都是手工做的一些庫存。現(xiàn)在老板想要建賬,然后這個(gè)固定資產(chǎn)這塊想請(qǐng)教您一下。 固定資產(chǎn)他有自己的房子,現(xiàn)在用作辦公使用。 該怎么入賬,如何做分錄? 還有好幾輛車,是用于送貨的。也是好幾年了,入賬是按哪個(gè)金額計(jì)算?還需要計(jì)提折舊嗎?
您好老師們!請(qǐng)教一下金蝶軟件的固定資產(chǎn)卡片怎么輸入,比如141臺(tái)電視,有四個(gè)型號(hào),四個(gè)價(jià)位,是怎么錄入呢,是分141筆錄入,還是分四個(gè)價(jià)位,錄入?
老師好 請(qǐng)教個(gè)問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù),只做無票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師,我單位2011年處置了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價(jià)12萬,處置收入32萬。當(dāng)年沒有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開發(fā)票稅價(jià)合計(jì)。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時(shí)忽略不計(jì)。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補(bǔ)發(fā)票的時(shí)候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?但是這個(gè)處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?不會(huì)呀,請(qǐng)指導(dǎo)一下唄。
老師 請(qǐng)問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計(jì)乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個(gè)人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個(gè)怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
服務(wù)類增值稅普票可以部分紅沖嗎?
老師,我通過篩選,選擇日期,選擇供應(yīng)商,本來是每一張圖片都是在對(duì)應(yīng)的單元格,但是通過篩選這圖片都擠到一起去了,也就是說數(shù)據(jù)都亂了,有什么方法幫我解決這個(gè)問題請(qǐng)指教。具體是怎么操作的。著急在線等回復(fù)
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報(bào)多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營在平臺(tái)賣貨 然后運(yùn)營收款后打款給我公司 這樣我們通過運(yùn)營銷售給個(gè)人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購買方開票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看