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老師,去年12月份增值稅,附加稅,做錯了方向。這個月要更正。會計分錄要怎么做

2022-04-19 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 11:36

您好!做相反的會計分錄更正。

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快賬用戶8849 追問 2022-04-19 11:40

涉及利潤分配什么的嗎。

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齊紅老師 解答 2022-04-19 11:45

結(jié)轉(zhuǎn)了損益了就涉及利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8849 追問 2022-04-19 11:48

是去年12月份的。那利潤分配這里要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-19 11:49

請問你以前的分錄是怎么做的呢

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快賬用戶8849 追問 2022-04-19 14:09

老師,以前錯誤分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅金 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:20

那現(xiàn)在這兩個科目還有余額嗎

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快賬用戶8849 追問 2022-04-19 14:21

老師 余額的有的,去年緩稅3個月,今年再緩稅3個月呢

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:21

你的意思是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是在貸方,你寫錯成借方了是嗎

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您好!做相反的會計分錄更正。
2022-04-19
同學(xué)你好 這個跨年補(bǔ)計提是會影響利潤的
2022-07-01
你好 具體是什么情況呢?
2021-09-22
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-09-22
是這樣處理,以前年度損益調(diào)整用代替稅金及附加。
2022-07-04
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