您好!做相反的會計分錄更正。
老師,2020年12月申報交了增值稅,附加稅,做賬也計提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報不用交稅,之前的計提的增值稅和附加稅要刪掉嗎
老師,去年12月這個分錄做錯了,這個增值稅和附加稅今年1月已經(jīng)繳了,這個怎么調(diào)賬
老師,去年12月份增值稅,附加稅,做錯了方向。這個月要更正。會計分錄要怎么做
老師您好,去年12月申報增值稅錯了,今年4月有增值稅和附加稅退回怎么做賬,分錄麻煩寫一下
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
涉及利潤分配什么的嗎。
結(jié)轉(zhuǎn)了損益了就涉及利潤分配-未分配利潤
是去年12月份的。那利潤分配這里要怎么做
請問你以前的分錄是怎么做的呢
老師,以前錯誤分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅金 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
那現(xiàn)在這兩個科目還有余額嗎
老師 余額的有的,去年緩稅3個月,今年再緩稅3個月呢
你的意思是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是在貸方,你寫錯成借方了是嗎