你好 不需要繳印花稅的
老師你好,請問公司從事的是環(huán)境評價報告,環(huán)境驗收報告。安全等咨詢服務(wù),與業(yè)主簽訂的服務(wù)合同,是否屬于印花稅中的購銷合同呢,是否繳納印花稅呢?
2020年9月A公司銷售一臺價值1000萬的設(shè)備給B公司,當(dāng)?shù)卣疄楣膭钇髽I(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設(shè)備財政補(bǔ)貼100萬,B公司實際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后B公司評估該設(shè)備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務(wù),于是與A公司簽訂一份設(shè)備安裝合同,安裝和調(diào)試費用100萬,約定安裝驗收后付款。會計上應(yīng)如何確認(rèn)收入,應(yīng)該如何申報該項業(yè)務(wù)的增值稅(包括如何開票)和企業(yè)所得稅?如會計與稅法處理不一致,請詳細(xì)分析原因,并從企業(yè)角度提出你的應(yīng)對方案。
2020年9月銷售一臺價值1000萬的設(shè)備給B公司,當(dāng)?shù)卣疄楣膭钇髽I(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設(shè)備財政補(bǔ)貼100萬,B公司實際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后A公司評估該設(shè)備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務(wù),于是與B公司簽訂一份設(shè)備安裝合同,安裝和調(diào)試費用100萬,約定安裝驗收后付款。注:案例中的金額均為含稅價,企業(yè)所得稅稅率為25%,利率為5%。 請分析A公司銷售設(shè)備給B公司,會計上應(yīng)如何確認(rèn)收入,當(dāng)年應(yīng)該如何申報該項業(yè)務(wù)的增值稅和企業(yè)所得稅? 麻煩老師了!
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批,價稅合計3390萬元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計稅方法計征增值稅3.獲得國債利息收入50萬元4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項33.9萬元6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元8.上月購進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項稅額2.08萬已在上期抵扣(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動合同1.計算業(yè)務(wù)1的銷項稅額2.計算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說明理由4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項稅是否能夠抵扣,并說明理由5.計算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購置稅及銷項稅額6.計算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅7.判斷業(yè)務(wù)7是否能夠抵進(jìn)項
你好,我們公司是種植專業(yè)合作社,我們跟一家公司簽訂的是給他們種植的協(xié)議,只管干活,現(xiàn)在印花稅改成按季申報了,之前他們繳納印花稅按的是購銷合同交的,我覺得不對,應(yīng)該按什么稅目交呢?這應(yīng)該屬于服務(wù)吧?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
那只需要一年繳納一次賬簿貼花就可以了哇?
賬本的也不需要交 你們有投資款 需要繳這個
投資款每投資一次交一次
謝謝您,老師!節(jié)日快樂
不用客氣 節(jié)日快樂 非常感謝