久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

2020年9月銷售一臺價(jià)值1000萬的設(shè)備給B公司,當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)企業(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設(shè)備財(cái)政補(bǔ)貼100萬,B公司實(shí)際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后A公司評估該設(shè)備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務(wù),于是與B公司簽訂一份設(shè)備安裝合同,安裝和調(diào)試費(fèi)用100萬,約定安裝驗(yàn)收后付款。注:案例中的金額均為含稅價(jià),企業(yè)所得稅稅率為25%,利率為5%。 請分析A公司銷售設(shè)備給B公司,會計(jì)上應(yīng)如何確認(rèn)收入,當(dāng)年應(yīng)該如何申報(bào)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅和企業(yè)所得稅? 麻煩老師了!

2021-11-05 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-05 15:42

你這里屬于分期收款的銷售收入 增值稅是按收款時(shí)間繳納處理 所得稅和會計(jì)口徑都是交付驗(yàn)收作為收入處理

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 15:59

好的老師!我還想請問一下安裝合同收入確認(rèn)會計(jì)和所得稅上都是驗(yàn)收才確認(rèn)收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 16:01

對的,你這個(gè)安裝是屬于附帶著主體工程一期的安裝,直接在銷售的時(shí)候就確認(rèn)。

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 16:02

還有一百萬的財(cái)政補(bǔ)貼和銷售方有關(guān)系嗎?會計(jì)上和所得稅上都是按照1000萬來確認(rèn)收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 16:03

你這個(gè)之所以有補(bǔ)貼,是因?yàn)殇N售你的價(jià)格低了,這個(gè)補(bǔ)貼是相當(dāng)于補(bǔ)貼的你的銷售的這個(gè)價(jià)款,所以說還是按營業(yè)收入處理。

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 16:08

那需要什么特別的表示嗎?還是直接確認(rèn)1000萬主營業(yè)務(wù)收入

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 16:08

沒有,直接按照一千萬的確認(rèn)收入就行了,這里。

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 16:10

增值稅是約定年底交付300萬的時(shí)候處理和第二年收到尾款的時(shí)候處理兩次嗎?跟簽訂合同的時(shí)間有關(guān)系嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 16:16

對的,對的,增值稅是按照收款的時(shí)間來交稅的。

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 16:34

那題目給的5%的利率有什么用呀?

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 16:36

安裝合同是后面才簽訂的,屬于變更合同嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 16:44

你讓你沒有告訴其他的費(fèi)用,所以說他告訴利潤率,用你的收入乘以利潤率就是你的利潤,用這個(gè)利潤來交企業(yè)所得稅,這個(gè)不屬于。

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 17:06

明白了,謝謝老師!那您看看這樣算對嗎,看我有沒有理解錯(cuò): 會計(jì)上:2020年底交付并受到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)1000萬收入,安裝驗(yàn)收后確認(rèn)100萬收入。 稅法上:2020年底收到部分款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)300萬收入,2021年3月按照合同約定的收款日期確認(rèn)700萬收入,安裝調(diào)試驗(yàn)收完成后確認(rèn)100萬收入。 2020年底申報(bào): 增值稅銷項(xiàng)稅額:(300÷1.13)×13%=34.51萬元 企業(yè)所得稅:(300÷1.13)×5%×25%=3.32萬元 2021年申報(bào): 增值稅銷項(xiàng)稅額:(700÷1.13)×13%=80.53萬元 企業(yè)所得稅:(700÷1.13)×5%×25%=7.74萬元 安裝收入確認(rèn)增值稅計(jì)稅為收訖銷售款項(xiàng)當(dāng)天,企業(yè)所得稅為安裝調(diào)試驗(yàn)收完時(shí): 增值稅:(100÷1.13)×13%=11.505?? 企業(yè)所得稅:(100÷1.13)×5%×25%=1.11

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 17:15

這個(gè)會計(jì)上的處理沒有問題,所得稅的話二零年是不交的,二一年按照一千萬計(jì)算所得稅。

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 17:19

那2020年底收到300萬還要確認(rèn)所得稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 17:48

你說的是所得稅 在21年按10000繳納所得稅就可以了

頭像
快賬用戶6893 追問 2021-11-05 18:00

好的,謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-05 18:55

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你這里屬于分期收款的銷售收入 增值稅是按收款時(shí)間繳納處理 所得稅和會計(jì)口徑都是交付驗(yàn)收作為收入處理
2021-11-05
你好,同學(xué)。你這增值稅和所得稅的收入都是按 1000來處理的。 這里不存在 差異,你這名義是補(bǔ)助,實(shí)際時(shí)經(jīng)營相關(guān)補(bǔ)助,所以也是計(jì)營業(yè)收入
2021-11-01
1,會計(jì)是轉(zhuǎn)移設(shè)備時(shí)確認(rèn)收入 2,增值稅按收款金額分次繳納增值稅 所得稅和會計(jì)處理一致
2021-11-03
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-05-23
您好,這題有什么
2020-05-23
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×