這個計入你的產(chǎn)品成本處理 間接費用,制造費用處理
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產(chǎn)成本里面
老師好。我們公司是和另個公司合伙做洗車機的,建造完后洗車。建造費用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開發(fā)票他們給我們轉(zhuǎn)賬。發(fā)票一直開的是洗車機安裝服務、材料費,我感覺白白增加了稅費。因為我們建的是固定資產(chǎn),建好后折舊費是成本,材料直接都領(lǐng)用了,但是給他們開發(fā)票又增加了銷項稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉(zhuǎn)費用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉(zhuǎn)賬給我們呢?
老師您好,我們是一般納稅人做原煤加工洗選成精煤。我們需要的成本有鋁粉什么的。這些作為生產(chǎn)成本,但是用量估值沒有數(shù),因為不能一以性消耗材料,怎么能計算到分攤里面,然后分錄應該怎么寫呢?
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設(shè),這個部分應該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉儲處理應該先入制造費用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項目不是一直有,假設(shè)平常沒項目時,這個加工廠的費用進入哪里,感覺進制造費用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對,因為沒有在成品,想請教一下老師,沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適?
老師您好,我們公司是一般納稅人經(jīng)銷洗選加工煤炭業(yè)務 當月有洗選用電費,然后有洗選的材料,我是怎么樣給他入到賬里?是進到生產(chǎn)成本里嗎?但成本下面的科目是借到制造費用還是電費記到指導費用材料直接記到直接材料里
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
電費是記入到間接費用,材料入到制造里嗎。
對的,直接計入制造費用處理
老師。我們用的原煤。再加工成精煤。 原煤做為生產(chǎn)成本-直接材料 ,電費做為-間接費用,。氯化鋁做為-生產(chǎn)成本-?? 老師麻煩您 我寫一下。我有點暈了。不會寫分不清楚了。 還有第二問題。當月沒有抵扣的進項稅。我記帳是記到應交稅費-待抵扣進項稅。還是應交稅費-待認證進項稅里。 我在網(wǎng)上沒有認證也沒有抵扣呢(當月進項夠抵。想交稅所以沒有抵扣太多的進項稅票)
借,制造費用 貸,銀行存款 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費用
沒有認證,就計入待認證進項稅額處理
老師。稅控盤服務費可以全額抵扣的280元。怎么記帳呀謝謝。借:????:貸:銀行存款280元
新的問題麻煩重新提問一下,謝謝配合