同學(xué)你好!有銷售收入? 本身就不屬于籌建期了 印花稅? ?實(shí)收資本增加? 要申報(bào)的 同樣? 有購(gòu)銷收入? 一樣要申報(bào)印花稅的? ?不同種類的
老師,購(gòu)銷合同的印花稅,繳納印花稅是按購(gòu)入合同,還是按銷售合同的數(shù)據(jù)交印花稅
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒(méi)有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
老師,籌建期如果有銷售收入,怎么申報(bào)印花稅,是按實(shí)收資本還是購(gòu)銷合同繳納印花稅
批發(fā)行業(yè),印花稅怎么繳納?如果采購(gòu)合同和銷售合同分別繳納印花稅,我采購(gòu)的其實(shí)是我銷售的成本,這樣不是屬于重復(fù)征收嗎?
老師,我們采購(gòu)商品需要繳納購(gòu)銷合同印花稅嗎?印花稅不都是按銷售收入繳納的嗎?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開(kāi)酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
老師,你的意思是這兩個(gè)可以同時(shí)繳納嗎
是的呀? 不矛盾的? ? ?是兩個(gè)項(xiàng)目的
好的,老師,明白了,實(shí)操課快學(xué)商貿(mào)籌建期就是有銷售收入,又有實(shí)收資本,報(bào)稅是按照實(shí)收資本申報(bào)的印花稅
? 這個(gè)不規(guī)范了? 稅務(wù)發(fā)現(xiàn)? ?會(huì)要求補(bǔ)交的
老師,我明白了,給你五星好評(píng)
謝謝? ?祝你工作順利哦