你好,采購(gòu)商品,需要繳納購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅 印花稅,不是按銷(xiāo)售收入繳納的
印花稅是按照收入繳納嗎?公司采購(gòu)商品的合同公司需要繳納印花稅嗎
老師,我們采購(gòu)商品需要繳納購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅嗎?印花稅不都是按銷(xiāo)售收入繳納的嗎?
老師好,按照購(gòu)銷(xiāo)合同繳納的印花稅,沒(méi)有簽訂銷(xiāo)售合同,銷(xiāo)售時(shí)繳納的印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購(gòu)入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購(gòu)入庫(kù)存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
印花稅是購(gòu)銷(xiāo)方都要繳納的印花稅嗎,比如我們是銷(xiāo)售方,按照銷(xiāo)售合同交印花稅,嗎,我們向供應(yīng)商采購(gòu)東西也要交印花稅嗎,還是供應(yīng)商那邊根據(jù)合同來(lái)交印花稅
銷(xiāo)售商品銷(xiāo)售合同要繳納印花稅,購(gòu)買(mǎi)商品呢?需要繳納印花稅嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
所以就是銷(xiāo)售收入加上采購(gòu)的商品款合計(jì)金額繳納合同印花稅了?
你好,也不能這樣說(shuō),因?yàn)榭赡苓€有租賃合同的印花稅的 是根據(jù)應(yīng)稅行為發(fā)生情況,申報(bào)繳納相應(yīng)的印花稅
假如我們目前只有采購(gòu)和銷(xiāo)售貨物,那我就按這兩個(gè)金額合計(jì)數(shù)繳納購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅了?您說(shuō)的租賃合同,那個(gè)應(yīng)該是財(cái)產(chǎn)租賃印花稅吧,不屬于購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅吧?
你好 1,是的,是這樣的 2,是的