間接費(fèi)用類科目,財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本
老師您好,請(qǐng)問有哪些科目寫明細(xì)賬的時(shí)候要用到多欄式帳頁呀,可以具體點(diǎn)嗎
就是登賬簿的時(shí)候、明細(xì)賬的科目不會(huì)選賬簿類別、哪些科目用什么類型賬簿不會(huì);2.多欄式賬簿登帳不知道下屬有什么三級(jí)科目、所以難在這里了 實(shí)操課里只講了部分科目、其他科目因?yàn)闆]老師帶、所以不知道從哪里下手了 麻煩老師講解下
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號(hào)對(duì)這寫出來不然題數(shù)有點(diǎn)多可能會(huì)寫錯(cuò)!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計(jì)算過程!),明細(xì)(不唯一也請(qǐng)老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時(shí)自己算如(0.5×單價(jià))這樣放著!然后我覺得答案可以會(huì)給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會(huì)用到一個(gè)實(shí)訓(xùn)組號(hào)是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)經(jīng)營(yíng)期,就是企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)輔助生產(chǎn)成本的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用和管理費(fèi)用,記明細(xì)賬時(shí),這個(gè)生產(chǎn)成本要記在管理費(fèi)用哪一個(gè)明細(xì)科目下呀
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫(kù)的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團(tuán)平臺(tái)的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
老師,應(yīng)交稅費(fèi)用多嗎
可以,如果你愿意設(shè)置多欄式