同學(xué)你好 1、明細(xì)賬一般采用“活頁式”賬頁。主要有:三欄式、數(shù)量金額式和多欄式。 2、明細(xì)賬記賬依據(jù):按每月發(fā)生的業(yè)務(wù),先后順序編制記賬憑證,根據(jù)“記賬憑證”登記明細(xì)賬。 3、明細(xì)賬使用的格式: (1)通常管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用等采用“多欄式”賬頁記賬; (2)固定資產(chǎn)明細(xì)賬、庫存商品明細(xì)賬等采用“數(shù)量金額式”賬頁記賬。 (3)應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款、其他應(yīng)收款、營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營稅金及附加等采用“三欄式”賬頁記賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
我建筑公司,比如我施工了8棟樓,同屬于 a項(xiàng)目部。我想核算下每棟樓的成本,如果 現(xiàn)場人員遞交財(cái)務(wù)單據(jù),比如用款用料分不清,最后成本有點(diǎn)混合怎么辦? 還有我分明細(xì)時(shí)候,怎么列會計(jì)科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1號樓 剛才 2號樓 這樣嗎? 還是寫成 工程施工-a項(xiàng)目部-合同成本 -直接材料(這里寫原材料好還是寫直接材料,還是寫什么)-1號樓 以此類推 2號樓,分這么細(xì)核算嗎? 還有快4級明細(xì)了,這樣后面明細(xì)有先后順序嗎老師,你給我寫下正確的 !我不理解 比如說發(fā)生間接費(fèi)用 發(fā)生的輔材 怎么寫科目明細(xì),便于我以后核算查賬,我實(shí)在不會!
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
就是登賬簿的時(shí)候、明細(xì)賬的科目不會選賬簿類別、哪些科目用什么類型賬簿不會;2.多欄式賬簿登帳不知道下屬有什么三級科目、所以難在這里了 實(shí)操課里只講了部分科目、其他科目因?yàn)闆]老師帶、所以不知道從哪里下手了 麻煩老師講解下
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請教一下就是,我們在登記賬簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對,就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?