你好!進項稅額正常認(rèn)證抵扣即可。
老師,我想想問問下面幾種情況的賬務(wù)處理是對的嗎? 受其他企業(yè)投資的設(shè)備(視同買進): 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:實收資本 接受其他企業(yè)無償捐贈的設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入(公允價值+捐贈企業(yè)捐出時算的增值稅銷項稅額) 把設(shè)備無償捐贈給別人: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (按公允價值計算)
購進物資用于養(yǎng)老院捐贈是否屬于視同銷售?賬務(wù)上如何處理?稅法上是否按收入申報增值稅?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈送給客戶,會計上做視同銷售處理,不確定收入,在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票申報了,銷售額和銷項稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會計上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師早!企業(yè)購買100套書桌捐贈給學(xué)院的賬務(wù)處理,理論上視同銷售。進項稅額如何處理?
老師早!企業(yè)購買100套書桌捐贈給學(xué)院的賬務(wù)處理,理論上視同銷售。借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品,貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額?還是進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
那視從銷售,借:營業(yè)外支出,結(jié)轉(zhuǎn)成本貸:庫存商品,要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
借:營業(yè)外支出, 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
8月份增值稅費已扣繳,如果做銷項稅額,那不是扣繳銷項了嗎?
少申報銷項稅額了?補報應(yīng)該填哪個表?
你好!填寫附表一“未開票收入”欄申報