同學(xué)你好 如果是你們也銷售的 就要繳納增值稅 借營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
購進(jìn)物資用于養(yǎng)老院捐贈(zèng)是否屬于視同銷售?賬務(wù)上如何處理?稅法上是否按收入申報(bào)增值稅?
我公司是電腦零售商,現(xiàn)在搞促銷活動(dòng),買一臺(tái)電腦贈(zèng)充值卡500元,前期購買500元購物卡500張用于活動(dòng)贈(zèng)品(卡的銷售方只開具普票,無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?需要視同銷售繳納增值稅嗎?
視同銷售 例1:A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,成本為100000元,市場價(jià)為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開具增值稅專用發(fā)票。A公司處理如下: (一)會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi) 125500 貸:庫存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500 (二)稅務(wù)處理 A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳屬于視同銷售,根據(jù)國稅函〔2008〕828號(hào)文件第三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生本通知第二條規(guī)定情形時(shí),屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類資產(chǎn)同期對(duì)外銷售價(jià)格確定銷售收入;屬于外購的資產(chǎn),可按購入時(shí)的價(jià)格確定銷售收入?!贝_認(rèn)視同銷售收入150000元,視同銷售成本100000元,同時(shí)調(diào)減50000元,所得為零。 問,這里視同銷售是也不用交稅對(duì)么?那稅務(wù)上這樣處理的原因是什么?
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,在稅法上,購進(jìn)的貨物應(yīng)視同銷售,繳納增值稅,贈(zèng)送的物資在會(huì)計(jì)分錄上作業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,請(qǐng)問這筆會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個(gè)問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈(zèng)送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后,實(shí)際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會(huì)不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷售量時(shí),廠家會(huì)有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對(duì)于返利的白酒我們?cè)撊绾巫髻~,會(huì)計(jì)分錄怎么做
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
老師,我沒明白什么我們也銷售的?只是購進(jìn)以后就直接捐贈(zèng)了
你購進(jìn)的物資你們之前有賣嗎
沒有賣的
那就直接做捐贈(zèng)支出 計(jì)入營業(yè)外支出
就是直接借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款嗎?需不需要過渡庫存商品這個(gè)科目?
不用,直接這樣做就行