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老師,增值稅計(jì)算公式=上月留抵稅十本月增稅銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)稅額十本月普票稅額對嗎

2021-09-17 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-17 19:43

你好,同學(xué) 銷-進(jìn)-留抵+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3245 追問 2021-09-17 19:46

對對,我寫錯(cuò)了,普票銷項(xiàng)稅額也要加上吧

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齊紅老師 解答 2021-09-17 19:48

需要的,銷項(xiàng)是所有的,專和普的加起來

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你好,同學(xué) 銷-進(jìn)-留抵+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-17
您好,這個(gè)是可以的
2021-05-09
你好,本期期末留抵稅額=50 645.36-(1 767 306.49-1 060 185.6)-147 718.57=610 047.68 本期應(yīng)交增值稅=610 047.68-616530.76=6483.08 你的算法是正確的
2021-08-02
你好 可以的 可以這么做的
2022-05-01
你好? 不需要需要賬務(wù)處理的?
2021-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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