他現(xiàn)在調(diào)的是利潤(rùn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入,都影響的是利潤(rùn),性質(zhì)一樣,都是以前年度,所以調(diào)沒有意義了,只調(diào)差就可以 了
#提問#請(qǐng)問老師6月開個(gè)張2500的票,不知道為什么就把弄錯(cuò)了,1%的稅額,借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2380.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:119.08,正確的是 借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2475.25 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:24.75,因?yàn)槭切∫?guī)模,7月初會(huì)有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營(yíng)業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了,94.33,但是應(yīng)交增值稅多了94.33,該怎么解決
先前會(huì)計(jì)把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成預(yù)收賬款了,但是增值稅計(jì)提了,想問一下,我能直接把預(yù)售調(diào)整成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?因?yàn)閺娜ツ暌婚_始就做成了預(yù)售賬款,這樣調(diào)整數(shù)額還很大,但是這個(gè)申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和季報(bào)應(yīng)該都對(duì)不上
老師您好,我想請(qǐng)問一下,錯(cuò)把以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000記到了營(yíng)業(yè)外收入10300中(未計(jì)提增值稅),調(diào)賬時(shí)為什么是只調(diào)了增值稅300的差異呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入是兩個(gè)不同科目,為什么不反做賬呢?
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
老師您好,請(qǐng)問我的明細(xì)賬中的營(yíng)業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn),怎么和利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入數(shù)值不一樣呢,按理說(shuō)做賬軟件都是自動(dòng)生成的報(bào)表,不應(yīng)該有錯(cuò)呀?請(qǐng)問這是怎么回事?(差額是:我在8月份剛接手這家小規(guī)模時(shí),做了一筆調(diào)整分錄 借:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn) 14.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 14.36 )
請(qǐng)問:個(gè)人到稅務(wù)局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買的電車很多輛,有一百多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師代收代付這個(gè)扣除25個(gè)點(diǎn)后打給對(duì)方發(fā)票怎么開?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當(dāng)月車間沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,車間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費(fèi)用,還是管理費(fèi)用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預(yù)付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預(yù)收賬款科目?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
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