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老師您好,我想請(qǐng)問一下,錯(cuò)把以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000記到了營(yíng)業(yè)外收入10300中(未計(jì)提增值稅),調(diào)賬時(shí)為什么是只調(diào)了增值稅300的差異呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入是兩個(gè)不同科目,為什么不反做賬呢?

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2021-09-17 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-17 17:52

他現(xiàn)在調(diào)的是利潤(rùn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入,都影響的是利潤(rùn),性質(zhì)一樣,都是以前年度,所以調(diào)沒有意義了,只調(diào)差就可以 了

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他現(xiàn)在調(diào)的是利潤(rùn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入,都影響的是利潤(rùn),性質(zhì)一樣,都是以前年度,所以調(diào)沒有意義了,只調(diào)差就可以 了
2021-09-17
不能改的,增值稅申報(bào)跟所得稅收入計(jì)算口徑本身就不一致
2025-04-09
你好 ;? ? ?可以的;但是跨年了要走以前年度損益調(diào)整來(lái) 做 處理;? ?
2021-08-24
第一個(gè)把營(yíng)業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)。
2023-01-06
你好? ? ? ? 繳納了增值稅 會(huì)涉及發(fā)附加稅 、? ?企業(yè)所得稅的 繳納的?
2021-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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