你好·比如這個金額的分錄:1 不需要安裝,有專用發(fā)票,可以抵扣進項稅 借:固定資產(chǎn) 204 000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 34 680 貸:銀行存款--工行 238 680 2 不需要安裝,無專用發(fā)票,但運費可以抵扣進項稅 按稅法規(guī)定,符合抵扣條件的運費可以按7% 計算進行稅: 運費可以抵扣的進項稅=2000×7%=140(元) 賬務處理如下: 借:固定資產(chǎn) 118 860 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 140 貸:銀行存款--工行 119 000 3 需要安裝,有專用發(fā)票,可以抵扣進項稅,運費不可扣 賬務處理如下: (1)6月10日,支付設備價款、增值稅、運輸費合計為295 000元: 借:在建工程 252 500 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 42 500 貸:銀行存款--工行 295 000 (2)6月11日,支付安裝費20 000元: 借:在建工程 20 000 貸:銀行存款--工行 20 000 (3)6月11日,設備安裝完畢達到預定可使用狀態(tài): 借:固定資產(chǎn) 272 500 貸:在建工程 272 500 4 固定資產(chǎn)折舊處理 借:管理費用(或銷售費用等) 貸:累計折舊 5 固定資產(chǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理 100(殘值) 累計折舊 500 貸:固定資產(chǎn) 600 1、賣出固定資產(chǎn)后 賣出固定資產(chǎn)后取得收入,殘值與收入差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出 。 借:銀行存款 100 營業(yè)外支出 100 貸:固定資產(chǎn)清理 200
#提問#老師固定資產(chǎn)折舊提完了,就不需要再提折舊了,您能給我寫一個全的固定資產(chǎn)清理的分錄嗎?
請問老師,已折舊完的固定資產(chǎn),在處置時,分錄是按照 正常的固定資產(chǎn)清理來做賬嗎
請問固定資產(chǎn)購入,折舊及清理完整的分錄老師有嗎
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理嗎?分錄是怎么做?
老師,請問折舊提完后固定資產(chǎn)還在用,是提完折舊后立馬做進固定資產(chǎn)清理還是等固定資產(chǎn)報廢時做固定資產(chǎn)清理
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?