同學,你好,這個可以的,把前面打款的分錄紅沖了,再重新打款做分錄
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
老師應本應支付貨款9000,但因付款單寫錯了了支付了19000,供應商說先全額退還19000,再重新支付9000,可以嗎?怎么做賬?
請問老師,和供應商因為工程質(zhì)量問題有糾紛,他已經(jīng)做完了工程,付了一部分款,尾款不在支付,供應商也沒有開發(fā)票,付的款我們可以用發(fā)貨單或合同平賬嗎?會計分錄怎么寫?
老師請問原掛有應收賬款1000,但因質(zhì)量問題這1000客戶不再付了,這部分貨也退回了供應商,原購入這批貨的成本是3000已經(jīng)付了1500,還有1500應付款未付供應商,現(xiàn)在尾款1500也不用付了抵消了這部分退貨。請問怎么做賬務處理?
老師好,與供應商的業(yè)務,1、應付2000元,因一些原因,其中有1000不用付,但已經(jīng)付了,供應商需要退回來1000元,2、但另產(chǎn)生了一筆業(yè)務,需要支付500,供應商從應退的1000里扣掉500,再退500回我司。3、我司只設置了該供應商應付賬款科目。----請問這應該怎么做賬?
老師,我是銷售方,請問2024年的一張專票對方已經(jīng)勾選,開票有誤的話,我也可以開紅字發(fā)票的吧
老師 個人和公司簽訂的借款合同可以不用寫付借款利息嗎?
個人為個公司提供修理服務,并且從稅局代開發(fā)票,公司還要需要為其申報個人所得稅嗎?
老師你好。我們公司是做醫(yī)療耗材銷售的。我們有個材料a,醫(yī)院手術(shù)一次會消耗一個或倆個,但我們都只會按一個收費和開票。多出來的供應商會免費提供,但會按0價開票到我們公司。導致我們公司a產(chǎn)品的庫存數(shù)虛高。平價價格虛低咋辦呀。醫(yī)院也不讓我們0價把多余的開過去
老師,可以設無票支出的二級科目嗎?如:管理費用-無票支出
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),單獨買了幾個木箱子3000元,裝貨發(fā)給客戶,這木箱子記錄什么科目呀?
個體戶出租廠房按多少稅率
你好,我問下,財務管理的計算題跟分析題,說的是要求計算的,可以不列出過程 像這種題,是可以直接寫,營業(yè)凈利率=30% 權(quán)益乘數(shù)=2.5 ?
我們現(xiàn)在要做股權(quán)變更,但是稅務說資產(chǎn)負債表上“應交稅費”不能是負數(shù),顯示負數(shù)是因為我們有待抵扣進項稅,請問我們應該怎么做才能調(diào)成正數(shù)?
老師您好,繳納工會經(jīng)費分錄,是借 管理費用,貸銀行存款,還是借 管理費用,貸應付職工薪酬,借 應付職工薪酬,貸 銀行存款