您好,1借其他應(yīng)收款1000,貸銀行存款。2因?yàn)槭裁丛蚩鄣?00
我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬(wàn)元(也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬(wàn)貨款)。 事實(shí)上因?yàn)樯显轮泄?yīng)商調(diào)價(jià),按照實(shí)際單價(jià),我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬(wàn)元。 供應(yīng)商說(shuō)他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬(wàn)支付給A公司,A公司給我們開(kāi)80萬(wàn)專(zhuān)票(*電信服務(wù)*增值電信服務(wù))。多的40萬(wàn)供應(yīng)商說(shuō)跟我公司再簽個(gè)合同退給我們。 1、請(qǐng)問(wèn)這退回的40萬(wàn)應(yīng)該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬(wàn)做賬務(wù)處理? 3、我公司需要給A公司開(kāi)票嗎?怎么開(kāi)?
老師,我想問(wèn)下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說(shuō)好了一個(gè)月開(kāi)一次票或者到多少金額開(kāi)票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢(qián)給供應(yīng)商,然后回來(lái)拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo)了,公司賬戶(hù)已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)票又需要所有款都用對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來(lái)。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品,貸銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn):我公司2021年9月從供應(yīng)商處采購(gòu)了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,合同上列明的含稅總價(jià)是185000元,2021年9月簽訂合同后預(yù)付了92500元,92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅,現(xiàn)在我公司需要中止這項(xiàng)采購(gòu),尾款不再支付,退貨給供應(yīng)商,因我方提出中止,故預(yù)付款92500元不需要供應(yīng)商退給我方。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)付款發(fā)票、以及已付出的92500元,應(yīng)如何處理,如何做賬?
我單位有個(gè)債務(wù)重組,原本拿了供應(yīng)商300萬(wàn)的貨,我單付款123萬(wàn),用了1673152元的貨,余貨一直閑置,款已經(jīng)無(wú)力支付,供應(yīng)商和我公司協(xié)商,我方將閑置貨物退回,剩余43萬(wàn)多的債務(wù)不用還了。 我做賬營(yíng)業(yè)外收入43萬(wàn),但這個(gè)匯算清繳怎么填,賬載金額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們給供應(yīng)商付了一筆貨款1千元,但是后期由于某些原因跟供應(yīng)商鬧掰了,現(xiàn)在那1千元沒(méi)退回來(lái),也沒(méi)開(kāi)票回來(lái),我應(yīng)該怎么處理呢?如果對(duì)方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒(méi)有對(duì)公還回的話(huà)我又該怎么做賬
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶(hù)要求來(lái)預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專(zhuān)家費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要哪些附件
其他部門(mén)要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢(xún)或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過(guò)來(lái)的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話(huà)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問(wèn)一下轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建,別人給我們開(kāi)發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫(xiě)哪個(gè),累計(jì)折舊是寫(xiě)150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫(xiě)170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
因另一筆業(yè)務(wù)的產(chǎn)生
那就調(diào)整一筆往來(lái)就行
麻煩發(fā)一下分錄的步驟,謝謝啦
另一筆業(yè)務(wù)的產(chǎn)生,說(shuō)下另一筆業(yè)務(wù)情況
另一筆業(yè)務(wù)情況 ,應(yīng)付賬款500元(同一個(gè)供應(yīng)商)
那就往來(lái)調(diào)整,借應(yīng)付賬款-500,貸應(yīng)付賬款500
好的,謝謝老師
客氣,非常榮幸能夠給您支持