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Q

公司購買一批啤酒,用于節(jié)日發(fā)放給員工的福利,和給客戶朋友用的。如何來記賬呢?

2021-09-16 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 17:32

你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎,你們是小規(guī)模還是一般人

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快賬用戶4498 追問 2021-09-16 17:34

取得了普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人

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快賬用戶4498 追問 2021-09-16 17:35

是先給付的款。做什么分錄?后來的發(fā)票,做費(fèi)用報(bào)銷單。再做什么分錄?

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:37

借預(yù)付賬款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:37

借庫存商品 貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:38

發(fā)給職工 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:38

招待客戶 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存商品

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快賬用戶4498 追問 2021-09-16 17:42

來發(fā)票了,才計(jì)入 借:庫存商品 待:預(yù)付賬款是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:51

是的,您的理解是正確的

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快賬用戶4498 追問 2021-09-17 08:57

來發(fā)票不可以直接計(jì)入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 待:預(yù)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:30

你要是本次都領(lǐng)用就可以直接進(jìn)入費(fèi)用

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快賬用戶4498 追問 2021-09-17 09:32

主要這個領(lǐng)用沒有原始單子吶 。做那個借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi) 待:預(yù)付賬款 可以沒有原始單子嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:42

你最好有個出庫單作為附件,要不怎么能說明前面的分錄

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你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎,你們是小規(guī)模還是一般人
2021-09-16
您好,是的,分錄是i這樣做的呢
2021-02-25
您好,這個的話,是可以計(jì)入到管理費(fèi)用的福利費(fèi),可以稅前扣除
2024-06-03
您好 專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用 勾選平臺做勾選不抵扣操作
2024-09-05
你好!這個你送禮的話,計(jì)入庫存商品,然后視同銷售處理 可以抵扣。 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-0進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款等 然后借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 供公司用的,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-03
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