你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎,你們是小規(guī)模還是一般人

老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計(jì)入借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!
公司購買一批啤酒,用于節(jié)日發(fā)放給員工的福利,和給客戶朋友用的。如何來記賬呢?
我公司是家具生產(chǎn)企業(yè),打算和農(nóng)戶購買一批花生油,用于發(fā)放節(jié)日福利,花生油是農(nóng)副產(chǎn)品,我該如何做賬,是否能所得稅前抵扣。
旅游公司內(nèi)賬,公司購買一批端午節(jié)粽子作為員工福利,含本公司員工40盒棕子,員工自行購買給客戶15盒棕子,公司名下酒店員工的粽子15盒,一共3000元。主要是員工這部分的粽子,相當(dāng)于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢比如是30元/盒,做賬是:借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后由員工送粽子給客戶。公司幫購買由員工自行承擔(dān)的這部分粽子錢也是入管理費(fèi)用招待費(fèi)嗎?
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應(yīng)該入什么科目 辦公費(fèi)?福利費(fèi)?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費(fèi)用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費(fèi)等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費(fèi)使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。


取得了普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人
是先給付的款。做什么分錄?后來的發(fā)票,做費(fèi)用報(bào)銷單。再做什么分錄?
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借庫存商品 貸預(yù)付賬款
發(fā)給職工 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸庫存商品
招待客戶 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存商品
來發(fā)票了,才計(jì)入 借:庫存商品 待:預(yù)付賬款是嗎
是的,您的理解是正確的
來發(fā)票不可以直接計(jì)入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 待:預(yù)付賬款嗎?
你要是本次都領(lǐng)用就可以直接進(jìn)入費(fèi)用
主要這個領(lǐng)用沒有原始單子吶 。做那個借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi) 待:預(yù)付賬款 可以沒有原始單子嗎
你最好有個出庫單作為附件,要不怎么能說明前面的分錄