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老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費(fèi)用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140

2025-10-28 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 11:14

是的,就是那樣子的

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快賬用戶7993 追問 2025-10-28 11:16

老師,那今年我的利潤可以做到440萬?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 11:19

是的,加計(jì)扣除后還是300萬

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是的,就是那樣子的
2025-10-28
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減。 如果之前年度有虧損,需要減去虧損的金額
2021-12-30
您好,這個(gè)的話,是不需要繳納了
2023-11-21
企業(yè)應(yīng)付未付三年以上的應(yīng)付賬款和已經(jīng)列入成本費(fèi)用的其他應(yīng)付款,應(yīng)“確認(rèn)收入”。所以,如果貴公司有300萬的應(yīng)付賬款未支付,并且已經(jīng)形成了300萬的營業(yè)外收入,那么這300萬不能分幾年計(jì)入收入。 具體來說,當(dāng)企業(yè)應(yīng)付賬款到期后,如果6個(gè)月未支付的,就要把對應(yīng)金額轉(zhuǎn)換為營業(yè)外收入,應(yīng)在當(dāng)期把營業(yè)外收入分為:收到的未支付賬款、收到的其它營業(yè)外收入。其他則應(yīng)計(jì)入當(dāng)期利潤中。 如果貴公司認(rèn)為利潤總額太高,可以考慮通過合理安排成本費(fèi)用和支出來降低利潤總額。
2024-01-05
你好 100萬以內(nèi)還是5%? 大于100萬的部分 按照10%繳納 屬于分段繳納 不需要彌補(bǔ)?
2021-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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