您好,是的,分錄是i這樣做的呢
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒(méi)收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來(lái)做客情,招待客戶(hù)。我不知道我這樣做賬對(duì)不對(duì),還請(qǐng)老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶(hù)買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶(hù)給了3000,9月公戶(hù)轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶(hù)買(mǎi)的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來(lái)好像跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)搭不上邊,只能做福利費(fèi)跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要幫客戶(hù)代繳個(gè)人所得稅嗎?實(shí)際工作中是不是不太現(xiàn)實(shí)。二是員工福利費(fèi)需要給員工繳納個(gè)人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會(huì)代繳
老師,公司給A客戶(hù)開(kāi)票113萬(wàn)(含稅價(jià)),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)(含稅價(jià)),供應(yīng)商按正常開(kāi)票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶(hù)私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤(rùn),我不知道怎么做賬,想了一下,做出來(lái)的分錄好像都不對(duì),左邊這個(gè),按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫(xiě)好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師,寫(xiě)好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫(xiě)好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,那這個(gè)稅額需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?如果是做成福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話(huà),超過(guò)了稅務(wù)所允許扣除的金額,,還可以有其他的做法嗎?
你好,沒(méi)有的喲,需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法來(lái)入賬和做賬務(wù)處理的喲
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在20年10月份有一張作廢發(fā)票,20年的12月份才發(fā)現(xiàn)出納忘了在發(fā)票系統(tǒng)上上傳該作廢發(fā)票。在21年1月份重新開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬? 10月份沒(méi)有做分錄,是在12月份做的。因?yàn)樵?月份報(bào)稅時(shí),這筆作廢的發(fā)票沒(méi)有做賬的話(huà),與發(fā)票系統(tǒng)上的所開(kāi)發(fā)票數(shù)對(duì)不上,所以必須要做。分錄如下:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 我們是按季度報(bào)稅的。10月份出納給我這張發(fā)票的時(shí)候說(shuō)的是作廢發(fā)票,就沒(méi)有做賬 因?yàn)槲覀?0月份的票據(jù),是在11月初出納才會(huì)給到財(cái)務(wù)。12月份的時(shí)候這筆作廢的發(fā)票是做了賬的,也上報(bào)了稅。因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆賬,我該怎樣調(diào)整呢?
12月份已經(jīng)將發(fā)票入賬,1月僅僅是做沖紅發(fā)票的分錄,則借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))