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老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來(lái)做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對(duì)不對(duì),還請(qǐng)老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!

老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來(lái)做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對(duì)不對(duì),還請(qǐng)老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!
2021-02-25 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-25 11:39

您好,是的,分錄是i這樣做的呢

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快賬用戶6217 追問(wèn) 2021-02-25 11:47

因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,那這個(gè)稅額需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?如果是做成福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,超過(guò)了稅務(wù)所允許扣除的金額,,還可以有其他的做法嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:50

你好,沒(méi)有的喲,需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法來(lái)入賬和做賬務(wù)處理的喲

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快賬用戶6217 追問(wèn) 2021-02-25 11:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 12:04

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。

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快賬用戶6217 追問(wèn) 2021-02-25 13:04

老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在20年10月份有一張作廢發(fā)票,20年的12月份才發(fā)現(xiàn)出納忘了在發(fā)票系統(tǒng)上上傳該作廢發(fā)票。在21年1月份重新開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬? 10月份沒(méi)有做分錄,是在12月份做的。因?yàn)樵?月份報(bào)稅時(shí),這筆作廢的發(fā)票沒(méi)有做賬的話,與發(fā)票系統(tǒng)上的所開(kāi)發(fā)票數(shù)對(duì)不上,所以必須要做。分錄如下:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 我們是按季度報(bào)稅的。10月份出納給我這張發(fā)票的時(shí)候說(shuō)的是作廢發(fā)票,就沒(méi)有做賬 因?yàn)槲覀?0月份的票據(jù),是在11月初出納才會(huì)給到財(cái)務(wù)。12月份的時(shí)候這筆作廢的發(fā)票是做了賬的,也上報(bào)了稅。因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆賬,我該怎樣調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-26 15:01

12月份已經(jīng)將發(fā)票入賬,1月僅僅是做沖紅發(fā)票的分錄,則借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))

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您好,是的,分錄是i這樣做的呢
2021-02-25
同學(xué)你好,這些不幫客戶代扣代繳個(gè)稅的。實(shí)際工作確實(shí)不現(xiàn)實(shí)。員工福利費(fèi),工資中的,交個(gè)稅,平時(shí)發(fā)的非貨幣的,不交個(gè)稅。
2022-01-01
你好,可以沖你們?nèi)粘5匿N(xiāo)售費(fèi)用,或是做其他業(yè)務(wù)收入
2024-04-18
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-04
你好,報(bào)銷(xiāo)的那一部分他有支付出去的證明嗎?拿支付出去的證明正常做成本費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅的。
2021-07-29
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