你好 ;? ?是的。自己計算進項稅來處理。? 同時在 申報的時候填寫 8b和10欄次?
老師,過路費電子發(fā)票可以抵扣進項,在申報增值稅的時候是放專票抵扣那里還是放旅客運輸那里?
申報表里的進項稅額是當(dāng)月抵扣的,賬上的是當(dāng)月收到發(fā)票的,有的時候就是不一致的,因為當(dāng)時抵扣的時候會抵扣之前月份未抵扣的發(fā)票 這個說法正確嗎?增值稅賬可以和申報表不一致嗎
國內(nèi)旅客運輸發(fā)票,當(dāng)月不需要進項稅的發(fā)票進行抵扣,還需要在增值稅報表里申報嗎?還是什么時候抵扣什么時候申報就可以。
老師,請問旅客運輸進項稅額低減,在申報增值稅的時候填列在哪里 需要在進項稅額抵扣平臺填報嗎?
一般納稅人一般什么時候進行增值稅發(fā)票抵扣?是在每月增值稅申報前進行抵扣嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那就是什么時候用什么時候計算就可以了是吧?不用在當(dāng)月收到發(fā)票就申報是嗎?
你好 ;? 是的。? 比如你9月收到的? 就賬上體現(xiàn)進項稅。 10月申報9月增值稅去申報表填寫來報? ?
那10月不需要進項稅抵扣也得在申報表上提現(xiàn)嗎?
你好 ;? ? ? 是的;做賬了 要體現(xiàn)的??
那老師,收到專票,未認(rèn)證的話,分錄怎么寫?未認(rèn)證是不是就不需要在申報表的附表認(rèn)證項填寫了? 國內(nèi)旅客運輸?shù)陌l(fā)票,無論認(rèn)證不認(rèn)證當(dāng)月收到都需要在申報附表8b欄填寫?
?你好? ? ?未認(rèn)證不去報稅的 ;? ? 計入待認(rèn)證進項稅去核算 。??