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申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月抵扣的,賬上的是當(dāng)月收到發(fā)票的,有的時候就是不一致的,因?yàn)楫?dāng)時抵扣的時候會抵扣之前月份未抵扣的發(fā)票 這個說法正確嗎?增值稅賬可以和申報(bào)表不一致嗎

2021-08-11 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-11 11:37

你好不正確的,只要你們是正常的時間,不會出現(xiàn)不一致的情況,你當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月就是抵扣這些。

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快賬用戶3413 追問 2021-08-11 17:12

她是把未抵扣的也做到進(jìn)項(xiàng)稅額了,未抵扣的發(fā)票應(yīng)該做到哪個科目呢

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齊紅老師 解答 2021-08-11 17:15

沒有勾選嗎 沒有勾選做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶3413 追問 2021-08-11 17:17

是的,那應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣科目一般什么時候用呢

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齊紅老師 解答 2021-08-11 17:18

一般納稅人輔導(dǎo)期用當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月沒法抵扣。

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快賬用戶3413 追問 2021-08-11 17:20

這句話什么意思,不太明白

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齊紅老師 解答 2021-08-11 17:49

輔導(dǎo)期 不允許直接認(rèn)證抵扣 認(rèn)證了需要稅務(wù)局比對

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你好不正確的,只要你們是正常的時間,不會出現(xiàn)不一致的情況,你當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月就是抵扣這些。
2021-08-11
你好 ;? ?是的。自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來處理。? 同時在 申報(bào)的時候填寫 8b和10欄次?
2021-09-15
您好,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅留抵。
2020-09-02
你好,你賬上紅沖進(jìn)項(xiàng)就行,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-07
當(dāng)月沒認(rèn)證的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),就不會有差異了
2024-12-27
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