您好 這個(gè)是登機(jī)牌 不需要做為原始憑證貼在報(bào)銷單上 行程單就可以報(bào)銷入賬了
這個(gè)需要做為原始憑證貼在報(bào)銷單上嗎?還是說帖購(gòu)買飛機(jī)票對(duì)方來給我的發(fā)票就行了
老師,對(duì)方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購(gòu)入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請(qǐng)問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個(gè)月員工已報(bào)銷的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號(hào)有誤,對(duì)方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時(shí)候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務(wù)上需要怎么處理?
老師好。我在六七月份的收到了飛機(jī)票的普通發(fā)票,因?yàn)闆]有客票行程單,沒有旅客身份信息。我就沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但兩個(gè)月以后又把這個(gè)已經(jīng)入賬的機(jī)票發(fā)票對(duì)應(yīng)的行程單拿來了,我怎么做賬,是把原來的憑證沖紅重新做還是怎么處理吶老師?
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
行程單?沒有收到,只收到對(duì)方開來的發(fā)票,行嗎?
只收到對(duì)方開來的發(fā)票,行的
這種發(fā)票怎么做分錄呢?當(dāng)時(shí)怎么麻煩的都不記得了
請(qǐng)問是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)取得的
消費(fèi)來的,具體的不記得了
那計(jì)入管理費(fèi)用科目
二級(jí)科目寫什么呢? 還有公司購(gòu)買了瓷磚,收到了對(duì)方開來的發(fā)票,前后應(yīng)該怎么做分錄
看發(fā)票專用票 計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)可以的 公司購(gòu)買了瓷磚 做什么用途
問題一:圖片上的發(fā)票做管理費(fèi)用,二級(jí)科目寫什么 問題二:公司購(gòu)買了瓷磚,裝修了公司用,前后分別怎么做分錄
圖片上的發(fā)票做管理費(fèi)用,二級(jí)科目寫服務(wù)費(fèi) 公司購(gòu)買了瓷磚,裝修了公司用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目?
前后分別怎么做,支付款項(xiàng) 借 應(yīng)付賬款或預(yù)付 貸 銀行存款 收到發(fā)票做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——瓷磚 貸 應(yīng)付或預(yù)付 這樣子對(duì)嗎?
是的 這樣賬務(wù)處理正確的
后期還要怎么做呢?直接這樣做就行了,后期長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用不需要繼續(xù)做分錄嗎?
借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按月攤銷寫分錄
每個(gè)月分?jǐn)傄恍磕墙痤~寫多少呢,比如待攤的費(fèi)用是2萬,那每個(gè)月攤多少,時(shí)限是多久
請(qǐng)問您房子是自己?jiǎn)挝坏倪€是租入的
一個(gè)是買的房子,簡(jiǎn)單的翻新,用來辦公了,還有個(gè)是租的辦公室,裝修了
那裝修的費(fèi)用可以分開么