現(xiàn)在是稅務局查到嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人,按3%的稅率購進沙石,現(xiàn)在出售是13%的稅率,要多交增值稅,這種情況如何處理?
老師,2500多萬的增值稅,就交了60000多的稅,現(xiàn)在稅負異常,現(xiàn)在的稅負才0.25,一個點都不到。請問這種情況需要如何處理?
請問老師,我有個增值稅尾差調整,多交了5分錢,我賬上的增值稅金額就在借方顯示了5分。出現(xiàn)這種情況的賬務處理怎么做呢?
老師好,請問補繳以前年度的增值稅及附加稅,如何賬務處理?(因為以前年度有一個未開票收入是負數(shù),然后一直都交不了稅,所以去稅局處理了,就說補繳稅現(xiàn)在才能正常報稅)
老師 ,我們公司是快遞物流公司,外賬是交給記賬公司在做,我們公司不存在在外面找票的情況,外賬上現(xiàn)在是虧損160多萬,現(xiàn)在記賬公司跟我們說,我們這個行業(yè)的增值稅稅負率是2%,交的稅沒達到稅負率,這個月要我們交6萬多的增值稅,我有點不明白,本身我們實際就是虧損,既然都虧損了,還要達到這什么稅負率嗎?記賬公司還說賬上一直虧損不好看,我弄不明白
可以給出具體計算過程嗎
老師,建筑業(yè)像電力行業(yè)適合幾層股權架構
老師,可以從我們一個公司開票給另一個公司嗎?把a公司的貨開給我們b公司?
處理舊車: 固定資產原值—車輛原值; 累計折舊—車輛累計折舊; 固定資產總額—車輛殘值+處置收入;
超市是個體工商戶,每個月需要做哪些會計分錄
老師,我剛剛過了初級,現(xiàn)在想報考中級,但有一個問題被卡住了。就是年初我報考初級做信息采集時填寫工作經歷的時候,要求上傳單位工作證明等等,我就把工作經歷刪掉了。我現(xiàn)在報考顯示我的工作年限不夠,實際上是夠了的?,F(xiàn)在想更改采集信息,但是我又害怕影響初級考厲審核,影響拿證,老師見識多廣,幫我看一下。
請問匯算清繳減少成本,補稅處理了,去年的會計賬務需要做分錄處理嗎?
老師,請問建筑行業(yè)有哪些財稅痛點,報表這一塊要注意哪些科目呢
平臺內的經營者和從業(yè)人員收入的確認時間為收訖銷售款項或者取得銷售款項索取憑據(jù)的當日。主要指哪個時間點
老師,請問現(xiàn)在建筑業(yè)一般計稅預繳可以扣分包款嗎
一般的做法就是讓你們自查,就是補稅的意思。
補完稅,也就是交著6萬多的稅
你好,自查之后補完了還是六萬多嗎?
之前累積的進項稅多,導致留底稅就多的
嗯嗯,是的
現(xiàn)在稅務局那邊的要求呢,你們的進項多,你有未開具發(fā)票收入嗎?
已經算上未開票收入了,
這個月把開完,交著60000多的稅
2500多萬的收入啊
也就是沒有虛開發(fā)票,也沒有無票收入是嗎 現(xiàn)在稅務局的要求是什么?讓你們自查了,自查只要補上稅款就可以,稅負再低也沒有關系。
是的,但是我申報的時候,系統(tǒng)出現(xiàn)比對異常。
你好,你后期補了不需要在你的增值稅里面申報的。
啥意思啊,要報進去,才有稅金出來啊
你們自查自查,寫一個報告正常交稅不就可以啦,怎么還需要申報?
不是啊,是地州市上面要求,我也不是很清楚,說什么推送下來的
你是在哪里填寫的納稅檢查那個項目嗎?
我不是很清楚,領導清楚
不是現(xiàn)在你是在哪里申報。
你在哪里申報出現(xiàn)了申報不了的提示。
老師,在增值稅報稅系統(tǒng)申報,比對異常,但是我已經全申報了,現(xiàn)在更正不了申報
去稅務局提供紙質的報表就可以