您好, 這種稅率差是沒有辦法的,您就按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅,
老師好,我們公司是一般納稅人,按3%的稅率購(gòu)進(jìn)沙石,現(xiàn)在出售是13%的稅率,要多交增值稅,這種情況如何處理?
老師,我是一般納稅人,13%的稅率,在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)燒的情況下,開50000元的票,需要交多少稅(增值稅,附加稅,所得稅)
#提問# 老師,您好!我們是一家市政施工單位 一般納稅人 由于業(yè)務(wù)需要,購(gòu)進(jìn)的一批砂石材料需零售出去,稅率我要一般計(jì)稅按13%嗎?我們購(gòu)進(jìn)時(shí)是1%的普票 甲方提供了一份11年的合同,時(shí)間久遠(yuǎn),我也是半路接收,具體情況我也不太清楚,這種老合同,零售時(shí)我可以選簡(jiǎn)易征收3%嗎?還需要到稅局備案嗎? 我這種情況最好的處理方式是哪一種?。空?qǐng)老師多多指教
老師,我們公司是沙石貿(mào)易公司,一般納稅人也是13稅率吧,請(qǐng)問如果我們一年開1000萬(wàn)元的票,正常估計(jì)要交多少稅金呢,是不是同等稅率下如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票800萬(wàn),那就要交200萬(wàn)乘13的增值稅了
老師,我們有個(gè)公司之前是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進(jìn)銷項(xiàng)都是13的稅率,砂石進(jìn)項(xiàng)回來(lái)是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費(fèi)了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。