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Q

請問老師,我有個增值稅尾差調(diào)整,多交了5分錢,我賬上的增值稅金額就在借方顯示了5分。出現(xiàn)這種情況的賬務處理怎么做呢?

2023-04-15 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 18:17

同學, 你好。這個情況轉到營業(yè)外支出。

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快賬用戶5541 追問 2023-04-15 18:20

借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-15 18:21

同學, 是的。這個分錄正確。

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快賬用戶5541 追問 2023-04-15 18:28

好像哪里不對呢,我這樣一做的話,銷項稅又增加了

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齊紅老師 解答 2023-04-15 18:31

同學, 你現(xiàn)在的應交稅費借方不是多出來了5分錢嗎?

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快賬用戶5541 追問 2023-04-15 18:36

是啊,增值稅借方是5分

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齊紅老師 解答 2023-04-15 18:38

同學。 你這里應交增值稅貸方計入五分,借貸一結轉就平了。

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快賬用戶5541 追問 2023-04-15 18:58

哦,這樣做沒問題就行,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 19:25

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同學, 你好。這個情況轉到營業(yè)外支出。
2023-04-15
你好,可以放到營業(yè)外收入里面的。
2022-01-10
對于這種累計的小額差異,可以通過做一筆會計分錄來調(diào)整。具體操作為:借記“應交稅費-增值稅”賬戶5分,貸記“營業(yè)外收入”或其他相關收益賬戶5分。這樣可以調(diào)整賬面上的差額,使得賬面數(shù)據(jù)與實際申報稅額一致。
2024-11-13
你好,多確認的增值稅金額沖點,轉到收入中.
2021-01-15
你好,你是銷項減去進項減去這個280繳納的稅款嗎
2022-08-12
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