借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入,然后你的成本沒有做嗎?
售出一批過期產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)沒有算成本 直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,現(xiàn)在有退回,請(qǐng)問要怎么寫分錄呢
你好我想問下,就是我們公司有一批暫估庫(kù)存,但是現(xiàn)在開不回來這批暫估商品的成本票了,想直接做銷售收入賣掉這個(gè)要怎么做分錄呢
老師,之前有庫(kù)存商品,沒有軟件,現(xiàn)在剛建的新賬套,期初數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)全部是0,實(shí)收資本錄過就直接各項(xiàng)支出,然后做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后來發(fā)現(xiàn)根本就沒有庫(kù)存商品,怎么處理
老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開錯(cuò),怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
是的,當(dāng)時(shí)售出就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,沒有算成本的
退回來,你們退錢給對(duì)方,借銀行存款負(fù)數(shù)貸,營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù),現(xiàn)在你的庫(kù)存商品還在你的帳上,是不是?這個(gè)還能銷售出去嗎,還是報(bào)廢?
是建材產(chǎn)品 能銷售出去的
那只需要紅沖你的營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
不用管庫(kù)存商品以及成本嗎
是的是的,因?yàn)槟阒熬蜎]有做這個(gè)成本和庫(kù)存商品。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。