您好,這樣調(diào)整是對的呢
老師,最開始是掛應收賬款,現(xiàn)在可以這樣子嗎? 借:其它應收款 貸:應收賬款
老師,有一筆費用掛錯科目了 剛開始這樣掛賬的: 借:應收賬款2400 貸:銀行存款2400 后期是這樣調(diào)賬的 借:其他應收款2400 貸:應收賬款 這樣對嗎
我是這樣調(diào)的,之前是借:其他應付款-A100貸:銀行存款100,其實應該掛B,我現(xiàn)在調(diào)賬,借:其他應付款-A-100 貸:其他應付款-B100,我這樣調(diào)賬的分錄做的可對。
老師借款;借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣做賬對嗎?
老師,麻煩問一下,我5月支付的2400的款,票我也收到了。分錄是借:應付賬款2400貸:銀行存款2400??晌业目颇坑囝~表期末余額貸方是-2400。我是哪里寫錯了嗎
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
我這樣調(diào)了之后,科目余額表里的應收賬款余額和資產(chǎn)負債表中的期末余額不一致,剛好差了2400,這怎么弄啊
不應該會差異啊,你是結(jié)賬后調(diào)的嗎?
結(jié)賬之前調(diào)的啊
這樣調(diào)整的分錄是沒有問題,但是存在差異,我也不太清楚