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老師,有一筆費用掛錯科目了 剛開始這樣掛賬的: 借:應收賬款2400 貸:銀行存款2400 后期是這樣調(diào)賬的 借:其他應收款2400 貸:應收賬款 這樣對嗎

2021-09-15 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-15 11:23

您好,這樣調(diào)整是對的呢

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快賬用戶4262 追問 2021-09-15 11:26

我這樣調(diào)了之后,科目余額表里的應收賬款余額和資產(chǎn)負債表中的期末余額不一致,剛好差了2400,這怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2021-09-15 11:30

不應該會差異啊,你是結(jié)賬后調(diào)的嗎?

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快賬用戶4262 追問 2021-09-15 11:31

結(jié)賬之前調(diào)的啊

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齊紅老師 解答 2021-09-15 11:32

這樣調(diào)整的分錄是沒有問題,但是存在差異,我也不太清楚

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您好,這樣調(diào)整是對的呢
2021-09-15
你好,這是委托其他的公司或者個人收了錢嗎?
2025-01-03
你好,沒問題,可以這么做的
2025-01-03
您好,沒有錯啊,貸方 -2400,就是我們分錄里 借 2400
2023-06-04
您好,這么做也行, 應收賬款借方紅字也行
2021-01-16
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