您好,這么做也行, 應收賬款借方紅字也行
公司掛著欠法人的錢,和應收其它個人應收賬款,可以借其他應付款法人貸其它應收款嗎?沒有轉款憑證可以嗎?
老師問下哈,19年有筆240的報銷賬 當時會計記到其它應收款_a.應該是其它應收款_b,現(xiàn)在調賬,可以直接 借:其它應收款_b 貸:其它應收款_a 嗎? 240元
老師,最開始是掛應收賬款,現(xiàn)在可以這樣子嗎? 借:其它應收款 貸:應收賬款
老師好,開了發(fā)票的應收款,要如何持掛賬? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 收到賬款 借:銀行存款 貨:應收賬款 這樣子可以嗎?
老師,有一筆費用掛錯科目了 剛開始這樣掛賬的: 借:應收賬款2400 貸:銀行存款2400 后期是這樣調賬的 借:其他應收款2400 貸:應收賬款 這樣對嗎
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數據,實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
就開始掛賬是要收錢,然后后面要收錢的對象是內部員工,錢也是要收的,所以我用了這個科目,不知道對不對,借方紅字是什么?
這么做? ?借:其他應收款? ?借:應收賬款(紅字)