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Q

老師,最開始是掛應收賬款,現(xiàn)在可以這樣子嗎? 借:其它應收款 貸:應收賬款

2021-01-16 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-16 09:15

您好,這么做也行, 應收賬款借方紅字也行

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快賬用戶4955 追問 2021-01-16 09:17

就開始掛賬是要收錢,然后后面要收錢的對象是內部員工,錢也是要收的,所以我用了這個科目,不知道對不對,借方紅字是什么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-16 09:18

這么做? ?借:其他應收款? ?借:應收賬款(紅字)

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您好,這么做也行, 應收賬款借方紅字也行
2021-01-16
您好,這樣調整是對的呢
2021-09-15
沒問題的,就是這么做的。
2021-08-10
一、用沖紅更正法更正處理。直接沖銷原來的分錄,再更正處理。 二、你說的這樣的更正,屬于實際工作中不規(guī)范的調賬的賬務處理。
2021-01-01
同學你好,如果對沖需要三方協(xié)議;
2020-11-30
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