你好,借業(yè)務招待費,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅額
贈送給客戶的上牌費要做成視同銷售,怎么做賬?
公司是加盟品牌,贈送品牌產(chǎn)品給客戶,我想記業(yè)務宣傳費,這個分錄怎么寫呢,也是視同銷售嗎
請問購買禮品贈送客戶,可以不做業(yè)務招待費,按照截圖的說法,購買時做成本費用,贈送時作視同銷售,請問購買贈送分別怎么做賬?
老師,購買五糧液酒開了專票贈送客戶要視同銷售的話怎么做賬?
購買的工裝送給客戶怎么做賬,視同銷售嗎?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
老師,那這里的稅是自己算出來的吧,因為不可能開具發(fā)票給客戶。
你好是的,這里的稅根據(jù)你的業(yè)務稅率自己算的
嗯嗯 ,那收到的車管所開的上牌費仍然是正常做帳嗎?
你好,是的,其他還是正常做賬