同學(xué)好 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。借 原材料(或費(fèi)用) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只認(rèn)證不抵扣怎么做賬? 抵扣之后怎么做賬
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后怎么做分錄
取得發(fā)票,已在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺認(rèn)證過,但是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?
已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出怎么做分錄
已經(jīng)認(rèn)證抵扣,后發(fā)現(xiàn)不能抵,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
老師,公司有針對會員的活動,比如充值1000,贈送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對公賬戶,但注冊資金太少會不會影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
一張發(fā)票不含稅金額是2122.12,稅額275.88,這個稅額不能抵扣已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做分錄
借 原材料(或費(fèi)用)275.88 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)275.88 是費(fèi)用票就借費(fèi)用,是材料票就借材料。 月末就直接和當(dāng)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一起計(jì)算申報(bào)了。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出視同應(yīng)交稅費(fèi)貸方增加了。