你這個(gè)直接在這一年,按照之前年度的差錯(cuò)調(diào)整處理。就是說在這一年,把之前錯(cuò)誤的分錄用相反的負(fù)數(shù)分錄給他沖掉,然后再做一個(gè)正確的分錄。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的會(huì)計(jì)憑證科目錯(cuò)了,還需要修改憑證嗎?還是只改報(bào)表就可以了,還有稅金及附加的金額也填錯(cuò)了,還需要修改憑證嗎?還是只改報(bào)表就可以了,.就是什么時(shí)候需要修改憑證?什么時(shí)候需要修改報(bào)表,不是很清楚!望有老師幫我詳細(xì)解答一下…
老師,問一下去年購買貨物收到發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,今天稅局說發(fā)票非正常,是什么原因,這次報(bào)稅還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年的報(bào)表還需要修改嗎?現(xiàn)在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表,我想問問,因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
請(qǐng)問老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,原分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 實(shí)際業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)費(fèi)用,那我今年要怎么修改分錄呢?還有匯算清繳需要調(diào)整?財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要修改嗎?還是說直接修改匯算清繳就行,財(cái)務(wù)年報(bào)不用修改?
老師,我公司沒有業(yè)務(wù)也沒有工作人員,沒任何費(fèi)用,都是零。申報(bào)表報(bào)稅的時(shí)候需要填0嗎?還是點(diǎn)開不用修改直接把表保存一下,申報(bào)就可以了
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
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