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老師!我們是物業(yè)公司,有個業(yè)主交費294元,但他給我們公戶轉(zhuǎn)了300元,之后我們出納拿他個人的現(xiàn)金付給業(yè)主,隨后又從公戶給他自己轉(zhuǎn)了6元,這樣可以嗎?多收的6元賬務(wù)處理怎么做呢

2021-09-14 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 14:47

同學(xué)你好 這個可以的 6元做往來還了就行了

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快賬用戶8751 追問 2021-09-14 14:49

那我掛出納的往來還是直接掛業(yè)主的往來,收到,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-水費,支付:其他應(yīng)付款-水費,貸:銀行存款,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 14:54

嗯 這樣也是可以的哦

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同學(xué)你好 這個可以的 6元做往來還了就行了
2021-09-14
您好,是的,這個當(dāng)時沒有考慮在轉(zhuǎn)讓款里的,是記營業(yè)外支出
2025-01-10
確認(rèn)負(fù)債?: 首先,需要確認(rèn)這4000元確實為子公司之前未結(jié)清的押金,屬于子公司的負(fù)債。 根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和注明的內(nèi)容,雖然子公司原來的債權(quán)債務(wù)和老板無關(guān),但這筆押金是在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)產(chǎn)生的,且未包含在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項中,因此應(yīng)由子公司(現(xiàn)在由老板控制)承擔(dān)。 ?賬務(wù)處理?: 在子公司的賬務(wù)中,應(yīng)將這4000元計入“其他應(yīng)付款”或類似科目,以反映子公司對原總公司(或房東、快遞公司)的負(fù)債。 具體分錄可能是:借:其他應(yīng)付款-原總公司(或房東、快遞公司) 4000元;貸:銀行存款 4000元(假設(shè)立即支付)。
2025-01-10
A公司支付的時候,就是借其他預(yù)付款,七千貸銀行存款。同時借營業(yè)外支出四千,貸,其他應(yīng)付款。
2021-08-29
你好,你們有三方的轉(zhuǎn)款協(xié)議嗎?或者是代收款協(xié)議。因為你這個業(yè)務(wù)三流是不一致的,你們是按120元確認(rèn)商品收入20元,取得發(fā)票確認(rèn)你們的銷售費用
2023-02-08
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