你好,你們有三方的轉(zhuǎn)款協(xié)議嗎?或者是代收款協(xié)議。因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)三流是不一致的,你們是按120元確認(rèn)商品收入20元,取得發(fā)票確認(rèn)你們的銷售費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問(wèn)題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬(wàn)進(jìn)來(lái)(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購(gòu)車款,我們按20萬(wàn)開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票沒(méi)做費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn),我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬(wàn),但是客戶想跟銀行貸款120萬(wàn),于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬(wàn),我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬(wàn),但后續(xù)我們需要把多出的20萬(wàn)轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說(shuō)可以把這20萬(wàn)作為往來(lái)賬處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么做為往來(lái)賬處理的?
老師,您好,我們公司是企業(yè)管理公司,有一項(xiàng)業(yè)務(wù)叫保險(xiǎn)代理服務(wù),有一個(gè)客戶通過(guò)我們公司投保,付了140680.5元到我們公司的公賬,這其中有96186元是要付給保險(xiǎn)公司的,我們是從私人賬戶付給保險(xiǎn)公司的?,F(xiàn)在客戶要求開(kāi)票,我們要求保司開(kāi)96186元給客戶,剩下的就我們公司開(kāi),但是客戶的會(huì)計(jì)說(shuō),錢都打到我們公司公賬了,要求發(fā)票全部由我們開(kāi),可不可以我們跟客戶之間簽個(gè)代付協(xié)議呢?但是保費(fèi)又是走的私賬
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?