你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出。借原材料等負數(shù)金額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應付賬款負數(shù)金額
您好,我公司收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,然后年底對方要折扣給我們,叫我們協(xié)助開張信息表他們開張紅字折扣發(fā)票,那我已經(jīng)抵扣的了,又對方有張紅字發(fā)票,我怎么申報的?
開的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,然后對方又開了一張紅字沖紅專用發(fā)票過來,進項怎么抵扣
增值稅專用發(fā)票,那個開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方?jīng)]有抵扣,咱就把那個藍字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
對方發(fā)過來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表(對方已經(jīng)抵扣),我們是全電發(fā)票,應該怎么開出紅字發(fā)票
對方給我開了一張專票,我抵扣入賬了,過幾個月他們開紅字發(fā)票紅沖了,又開了一張新專票,金額沒變,我改怎么抵扣和做賬
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬