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對方給我開了一張專票,我抵扣入賬了,過幾個月他們開紅字發(fā)票紅沖了,又開了一張新專票,金額沒變,我改怎么抵扣和做賬

2024-01-05 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 11:06

同學,你好 紅字發(fā)票,做負數(shù)分錄 藍字發(fā)票,重新做賬

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快賬用戶1155 追問 2024-01-05 11:10

但是當時貸方是銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-01-05 11:11

同學,你好 沒關系的

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快賬用戶1155 追問 2024-01-05 11:16

銀行存款科目也做負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-05 11:16

同學,你好 是的,做負數(shù)

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同學,你好 紅字發(fā)票,做負數(shù)分錄 藍字發(fā)票,重新做賬
2024-01-05
原分錄紅沖,重新做一張憑證就是
2023-02-02
你好,應該是時間的差異,你讓對方看一下是不是在異常發(fā)票統(tǒng)計能看到這個發(fā)票。
2022-04-21
你好,做進項稅額轉出。借原材料等負數(shù)金額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸應付賬款負數(shù)金額
2021-09-14
你好,請問對方有沒有給開紅字發(fā)票
2022-06-06
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