你好,紅字信息表在八月份,你要在八月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你好,請(qǐng)問(wèn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開(kāi)了紅字信息申請(qǐng)表,可是對(duì)方在9月份才開(kāi)出紅字專(zhuān)用發(fā)票,我是在8月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是9月?
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,9月份開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,但是銷(xiāo)方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)已經(jīng)開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,又重新開(kāi)了一張紅字信息表,7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
8月開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票信息表,但是供應(yīng)商是9月份才將這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)。 那么這個(gè)紅字信息表是做在8月還是9月呢?
老師好,紅字發(fā)票信息表是8月份開(kāi)的,紅字發(fā)票是9月份開(kāi)的,那這張票應(yīng)該歸到幾月份呢?
公司幫員工承擔(dān)了員工個(gè)人部分的社保,會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好新成立的公司,自然電子稅務(wù)局客戶(hù)端的首次登陸密碼是多少呢?
77題怎么做?中輕型商用客車(chē)消費(fèi)稅稅率是多少?為什么76題的時(shí)候是乘以5%呢?77題答案又是乘以15%。
電子發(fā)票開(kāi)好發(fā)過(guò)來(lái)是PDF文件的,還需要發(fā)去到公司郵箱嗎
同一家公司,開(kāi)票抬頭不一樣,可以嗎?轉(zhuǎn)款公司一定要和抬頭一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司融資租賃 租入固定資產(chǎn)36期,公司用了60期攤銷(xiāo),比租入多兩年時(shí)間折舊,現(xiàn)在只使用了10期公司倒閉了,設(shè)備被回收了,折舊跟付款金額差額這部分怎么做賬清理掉呀。
請(qǐng)問(wèn)老師,雇傭臨時(shí)工,也不能申報(bào)個(gè)稅,怎么能合理稅前扣除呢
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)怎樣
老師,您好!我公司前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)在本月有更正,請(qǐng)問(wèn)前期已多繳的個(gè)稅如何申請(qǐng)退回?在電子稅務(wù)局還是個(gè)稅系統(tǒng),申請(qǐng)需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點(diǎn)不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
分錄怎么做呢
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那我是不是8月開(kāi)出紅字發(fā)票信息的時(shí)候做一個(gè)分錄,9月份收到供應(yīng)商開(kāi)出來(lái)的發(fā)票時(shí),再做一個(gè)分錄
不需要的,九月份收到發(fā)票放到八月份憑證后面就行。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。