你好 ;? 你就轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用去 ;選擇勾選不抵扣處理??
老師晚上好!對(duì)方已經(jīng)開過(guò)的專票沒有認(rèn)證,發(fā)票找不回來(lái)了,金額不多不想抵扣了,一直掛在待認(rèn)證上面怎么辦?還有一張普票金額也不多,對(duì)方開錯(cuò)了,寄發(fā)票來(lái)回又要郵費(fèi),也不想要了,我需要怎么處理?
老師我的專票抵扣系統(tǒng)上一直掛著一張專票未抵扣。應(yīng)該是對(duì)方開了,但是一直沒有送來(lái),后期好像這樣發(fā)票也不需要了,一直沒做賬務(wù)處理。掛著的這張發(fā)票,我需不需要,認(rèn)證抵扣了。怎么做
老師我方開出的專票,金額開錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
請(qǐng)問(wèn)下對(duì)方9月開的票我已經(jīng)入賬跟認(rèn)證,他11月說(shuō)開錯(cuò)了,發(fā)票號(hào)碼對(duì)不是,重開了一張正數(shù)跟負(fù)數(shù)過(guò)來(lái),9月的票拿回去了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬?認(rèn)證那里11月又有信息了,請(qǐng)問(wèn)還是抵扣認(rèn)證么?
賬上掛著應(yīng)付借方金額 ,發(fā)票綜合平臺(tái)上顯示對(duì)方已經(jīng)在19/20年開過(guò)票 因?yàn)楹脦啄隂]有往來(lái),也拿不到對(duì)方的票了,需要怎么處理
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師,專票作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?普票要怎么處理呢?
你好 ;? ? 就不用了 。 選擇 勾選不抵扣 就不存在轉(zhuǎn)出 ;? ?普票的話? ?直接暫估先入賬。然后收到發(fā)票? ?你不報(bào)銷也不入賬了 就行了。??