你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
老師晚上好!對(duì)方已經(jīng)開(kāi)過(guò)的專票沒(méi)有認(rèn)證,發(fā)票找不回來(lái)了,金額不多不想抵扣了,一直掛在待認(rèn)證上面怎么辦?還有一張普票金額也不多,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,寄發(fā)票來(lái)回又要郵費(fèi),也不想要了,我需要怎么處理?
賬上掛著應(yīng)付借方金額 ,發(fā)票綜合平臺(tái)上顯示對(duì)方已經(jīng)在19/20年開(kāi)過(guò)票 因?yàn)楹脦啄隂](méi)有往來(lái),也拿不到對(duì)方的票了,需要怎么處理
以前年度公賬付的錢,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,也拿不到發(fā)票了,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,賬上做的預(yù)付賬款。如果實(shí)在收不到發(fā)票了賬上怎么處理,匯算清繳的時(shí)候又需要注意哪些
老師好,去年簽的勞務(wù)合同,因?qū)Ψ經(jīng)]開(kāi)票,按合同20萬(wàn)暫入了成本,后來(lái)對(duì)方?jīng)]做完,只開(kāi)了16萬(wàn)的發(fā)票,今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了4萬(wàn),以后不和對(duì)方合作了,賬上的4萬(wàn)應(yīng)付賬款怎么處理?一直掛在上面嗎?
請(qǐng)問(wèn)我怎樣能查到供應(yīng)商以前給我公司開(kāi)的發(fā)票,帳上顯示對(duì)方還有 20 萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)(2021 年的),但是那邊說(shuō)已經(jīng)開(kāi)了,又提供不了發(fā)票,我還怎么辦,一直掛著預(yù)付賬款
有張普票,開(kāi)票金額開(kāi)錯(cuò)了多出來(lái)十幾塊錢,除了退回去重新開(kāi)還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒(méi)有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時(shí)納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無(wú)票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會(huì)幫他買保險(xiǎn),老師那這個(gè)保險(xiǎn)收入怎么做賬?
老師,工商年報(bào)在哪里報(bào)?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費(fèi)用需要計(jì)入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里?急,請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答
咨詢費(fèi)發(fā)放需要什么流程?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下
印花稅可以按照開(kāi)票金額申報(bào)嗎?是按照開(kāi)具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開(kāi)了多少發(fā)票金額時(shí),在全量發(fā)票查詢→開(kāi)具發(fā)票里邊統(tǒng)計(jì)出來(lái)的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開(kāi)票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具金額,顯示的本月統(tǒng)計(jì)開(kāi)票金額不一致,哪個(gè)更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會(huì)有二手車過(guò)來(lái)抵扣新車的,但是二手車要過(guò)戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過(guò)戶費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
發(fā)工地人員工資不報(bào)個(gè)稅,會(huì)被預(yù)警嗎
不是做壞賬準(zhǔn)備嗎
你好 人家給你提供了貨物或者是服務(wù),不是收不回來(lái)的吧?
票找不到了吧 發(fā)票聯(lián)也給不了
那就正常的做成本就可以的,不能做壞賬。
沒(méi)有票可以確認(rèn)成本?
可以的,只不過(guò)是不允許抵扣所得稅。
好的 謝謝
不用客氣工作愉快