同學(xué) 為什么不對呢? 暫估的時候,是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方。 反沖的時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方。
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業(yè),19年9月份的時候暫估了一筆費用,當(dāng)時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費用了,成本為0,但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費用,這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師我有一個賬務(wù)問題咨詢一下:我們收服務(wù)費的時候通過第三方有手續(xù)費,收到錢的時候手續(xù)費我就計入暫估手續(xù)費,然后下個月來票再沖暫估入財務(wù)費用,但是我發(fā)現(xiàn)暫估費用每個月會轉(zhuǎn)到本年利潤里,就沒有余額了,反沖反而不對。老師這個如何處理啊
老師我購進(jìn)紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計分錄 另外庫管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點結(jié)賬
現(xiàn)在個稅扣除方式,100%還是50%,一個納稅年度內(nèi)能更改嗎
個體工商戶可以開專票嗎
老師晚上好,請問下,公司材料暫估入庫,次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請問公司里面做的工資,有些員工是沒有真正上班的,請問做的這些工資算違法嗎
老師,請問公司跟個人合作,個人介紹業(yè)務(wù)跟公司簽訂合同,中間拿的提成開技術(shù)服務(wù)費合法嗎
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應(yīng)該怎么補?
老師,食品公司,進(jìn)項都是普票,可以給客戶開普票嗎?這是經(jīng)營范圍,有限公司
老師,那就按我那樣做對著呢是吧?
總之本年利潤不會受影響
同學(xué),對的,按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,最后對本年利潤的影響是一樣的。