久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師我有一個賬務(wù)問題咨詢一下:我們收服務(wù)費的時候通過第三方有手續(xù)費,收到錢的時候手續(xù)費我就計入暫估手續(xù)費,然后下個月來票再沖暫估入財務(wù)費用,但是我發(fā)現(xiàn)暫估費用每個月會轉(zhuǎn)到本年利潤里,就沒有余額了,反沖反而不對。老師這個如何處理啊

2021-09-13 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-13 17:43

同學 為什么不對呢? 暫估的時候,是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方。 反沖的時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方。

頭像
快賬用戶7630 追問 2021-09-13 17:46

老師,那就按我那樣做對著呢是吧?

頭像
快賬用戶7630 追問 2021-09-13 17:47

總之本年利潤不會受影響

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-13 18:22

同學,對的,按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,最后對本年利潤的影響是一樣的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學 為什么不對呢? 暫估的時候,是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方。 反沖的時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方。
2021-09-13
你好,可以這樣做的,去改一下,沒發(fā)票的匯算清繳調(diào)增就行,這個不影響
2020-05-21
你好,1.是的,當月申報 2.暫估沖銷應(yīng)該是按原分錄直接沖了才對,為什么會存在沒有沖稅額?申報是要按正確的申報 3.直接反分錄或者原分錄紅字
2020-09-10
同學你好,你上月暫估的成本就是對應(yīng)的這筆咨詢費嗎
2024-03-02
你好!你的意思是不是22年多入了一筆21年暫估的費用。
2023-12-15
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×