同學 為什么不對呢? 暫估的時候,是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方。 反沖的時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方。
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業(yè),19年9月份的時候暫估了一筆費用,當時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費用了,成本為0,但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費用,這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進項轉(zhuǎn)出當月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師我有一個賬務(wù)問題咨詢一下:我們收服務(wù)費的時候通過第三方有手續(xù)費,收到錢的時候手續(xù)費我就計入暫估手續(xù)費,然后下個月來票再沖暫估入財務(wù)費用,但是我發(fā)現(xiàn)暫估費用每個月會轉(zhuǎn)到本年利潤里,就沒有余額了,反沖反而不對。老師這個如何處理啊
老師好!建筑材料專票跨年6個月了還能紅沖嗎?有沒有風險
22年資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款有新增數(shù)額,但是2022年賬上沒記其他應(yīng)收款科目,這個怎么回事呀老師
稅務(wù)開票人注冊認證會影響后期自身考編考公嗎
老師,你好!前財務(wù)22年把企業(yè)新搭的廠房鐵皮費用14298.00元做成了在建工程的費用。不知什么原因在資產(chǎn)負債表查到這筆費用記在長期股權(quán)投資里面。金額14298.00元?,F(xiàn)如果要調(diào)這筆費用怎么么把它調(diào)成不在長期股權(quán)投資里面?
老師,您好,我賬上有未分配利潤,我們把自然人股東轉(zhuǎn)成另一個公司持股,在轉(zhuǎn)股時未分配利潤需要交財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%的個稅嗎
老師,店里的水電費計入什么費用,舞蹈演員的薪資,他做的宣傳費可以不?
水果等易損商品損耗計入什么科目,進項需要轉(zhuǎn)出嗎
老師您好,工商年報的社保人數(shù),我該怎么填寫呢?因為一整年下來有增員減員
老師,我們有2家公司暫時沒有營收,目前這2家公司都各自有一個員工在里面報個稅發(fā)工資 但是社保已停保,目前這2家公司因為沒有營收工資發(fā)不出 換到另外一家公司買社保發(fā)工資 那就造成了那2家無員工無個稅申報可以嗎
老師,去年暫估成本已經(jīng)調(diào)增17萬了,那我現(xiàn)在怎么沖紅那筆成本?
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老師,那就按我那樣做對著呢是吧?
總之本年利潤不會受影響
同學,對的,按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,最后對本年利潤的影響是一樣的。