可以報銷 但是不能稅前扣除 正式發(fā)票才可以稅前扣除 消費(fèi)之后開正式發(fā)票
京東卡這種預(yù)付卡充值發(fā)票 是不是不可以報銷啊 財務(wù)說不征稅的都不可以報,那我又找不出這大金額的替票 怎么辦呢
京東開出來的票 發(fā)票內(nèi)容寫的是日用品*實(shí)體卡 這是不是可以報銷的啊 就是不同于那種京東預(yù)售卡那種財務(wù)說不行
電子普票的應(yīng)稅名稱 開的預(yù)付卡銷售*加油卡充值款,然后稅率是不征稅,請問 這種報銷發(fā)票可以稅前抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍是和超市類型差不多,銷售充值卡。如果涉及到開票,那么開票是否直接開具“預(yù)付卡銷售和充值”發(fā)票稅率欄填寫“不征稅”。是可以直接這樣操作的還是需要到稅務(wù)進(jìn)行備案后才可以開具?
我們公司2020.12月買了臺車,購買方發(fā)票抬頭是私人,私人是以舊換新車,我們公司公賬付款給這個私人,現(xiàn)在專管員緊盯這個不放,說我們開的油卡充值卡的發(fā)票,和幾個員工單獨(dú)報的油費(fèi)都不算數(shù),應(yīng)該是實(shí)報實(shí)銷,今天員工A單獨(dú)報油費(fèi),員工B明天又單獨(dú)報油費(fèi),專管員說要么是辦公室一起報銷油費(fèi),然后這個可以簽到租車協(xié)議嗎?然后油卡充值卡和幾個員工單獨(dú)報的油費(fèi)就合規(guī)了呢?
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對我們申報的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財務(wù)要別人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊商標(biāo)怎么注冊呢
請問,增值稅附加稅怎么計(jì)算,一般納稅人,小微企業(yè)
那是送客戶的充值卡 也不能問客戶要消費(fèi)后清單啊 那這邊財務(wù)說不能報 自己也拿不出那么多替票 有別的什么好的方法嗎
那這個沒有辦法 只能調(diào)增的