同學(xué),你好 最好的辦法是之前的發(fā)票紅沖,然后重新開具
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀悓F?,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師您好,我單位是一般納稅人混營性,公司開增值稅專用發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,如果開增值稅普通發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?還是按13個(gè)點(diǎn)開嗎?開增值稅普通發(fā)票是否必須繳納稅費(fèi)?還能抵扣嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師,您好,我公司是外貿(mào)企業(yè),開零稅率的普通發(fā)票,上個(gè)月個(gè)人原因不少心開了13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,要繳納300多的增值稅,我想通過抵扣一些費(fèi)用類的專用發(fā)票來想抵扣,但是又擔(dān)心抵扣不了,所以我想抵扣了之后,又能不能反抵扣?
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是不是要在11.15號(hào)前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因?yàn)檫@個(gè)月開的進(jìn)項(xiàng)不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進(jìn)項(xiàng)可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點(diǎn)稅
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這個(gè)已經(jīng)跨越了
請問要怎么操作
同學(xué),你好 跨月了,可以開具紅字發(fā)票,沖掉之前的開錯(cuò)的發(fā)票
現(xiàn)在問題是我司一直以來不繳納稅費(fèi),現(xiàn)在要繳納
同學(xué),你好 因?yàn)殚_錯(cuò)了,所以你這個(gè)月紅沖,然后稅額是負(fù)數(shù),你再去稅務(wù)局說明情況,退之前繳納的增值稅
不能夠抵扣一些相關(guān)的費(fèi)用的增值稅專用發(fā)票來抵扣的?
同學(xué),你好 你上個(gè)月的增值稅,已經(jīng)需要繳納了
嗯嗯,好的
恩,滿意請5星好評,謝謝!