你好,你可以這個月勾選,然后在下一個月抵扣統(tǒng)計報稅之前都可以,開票日期必須是10月31號之前的。
目前公司是籌備期,8月有很多進項發(fā)票,還沒有做收入,直接在稅控盤認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報表表二填入數(shù)據(jù)報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進項發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進項發(fā)票才可以抵扣吧。
老師 我有十張1.3萬的進項發(fā)票 ,一共13萬。我這個月把他都認(rèn)證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負(fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個月抵扣可以嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進項發(fā)票,然后我六月份報5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個月報稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,我第一次做增值稅進項抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票我是不是要在11.15號前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因為這個月開的進項不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進項可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點稅
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
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意思是我這個月的進項可以在這個勾選認(rèn)證,11.15號前報稅直接抵扣就可以了嗎?
對的,是的,是這個意思的。
那我11.1-11.14開發(fā)票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留著下個月抵扣嗎?
對的,是的,是這么做的。
如果這個月我的進項比較多,就是進項大于銷項,我是全部勾選認(rèn)證后留底,還是怎么去處理比較好?
最好是根據(jù)你的稅負(fù)來交一部分增值稅。
那我多的進項發(fā)票怎么處理呢?
要做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面就可以的,以后再繼續(xù)抵扣。
應(yīng)交稅費待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證的是不?是要我后期要抵扣是才勾選認(rèn)證嗎?是這個意思嗎?
是的,是這么做,我是這么理解的。
意思是如果我10月有多的進項,11.15號前沒有勾選認(rèn)證抵扣完,那我12月,或著第二年的1月一樣可以進行勾選認(rèn)證抵扣10月的進項對吧?
對的,是的,沒有時間限制的。
進項比銷項多,我也要交增值稅嗎?這個稅負(fù)是怎么算的
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=稅負(fù) 長期不交增值稅容易預(yù)警。
嗯,明白了, 實際這個月我公司的進項很少,銷項稅很高,那我11.15號前這筆增值稅是必須要交的是吧?防止下次出現(xiàn)這種情況,我公司應(yīng)該怎么做???
你好,如果你有發(fā)票沒有及時到的話,可以申請延期交稅,下一個月認(rèn)證有留底進項抵扣。
11.15前我可以先申報,申報后申請延期交稅,那我11月開的進項,12.15前勾選認(rèn)證抵扣,那我12.15前申報11月的稅,一樣可以抵扣之前申請延期的稅款是吧,那申請延期交稅有沒有滯納金呢
你好,12月份申報的時候是劉迪,然后在一月份申報的時候留底抵欠。