你好,可以繼續(xù) 但是你的利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)據(jù)可能不準(zhǔn)確
老師你好!我中途建賬按照余額表填入數(shù)據(jù)后是平衡了,但出現(xiàn)提示說(shuō)損益類(lèi)本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類(lèi)科目的本年累計(jì)發(fā)生額(0)+本年利潤(rùn)科目余額(54756.55)損益表數(shù)據(jù)可能不正確
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動(dòng)新賬賬套,提示損益類(lèi)科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ,沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
老師你好啟用帳套時(shí)顯示本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額395255.4《》損益類(lèi)科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額204755.4、以后損友類(lèi)數(shù)據(jù)可能不正確是否繼續(xù)?
老師:你好!年中根據(jù)科目余額表建帳,只要本年利潤(rùn)的期初余額和本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額一填寫(xiě)就試算不平衡,是什么原因?金蝶迷你版軟件!
老師,你好,u82022年開(kāi)啟的賬套,結(jié)轉(zhuǎn)上年年末余額,,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)后查看發(fā)生額及余額表,沒(méi)有本年利潤(rùn)科目,損益累計(jì)也沒(méi)有,正常嗎
老師好商貿(mào)公司買(mǎi)砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶(hù)開(kāi)了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車(chē)架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷(xiāo)了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)叉車(chē),已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車(chē)需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開(kāi)一張普票,差額征稅差額開(kāi)票 差額征稅全額開(kāi)票外,還有其他開(kāi)票方式?jīng)]有,差額的兩種開(kāi)票方式是不是能開(kāi)普票也能開(kāi)專(zhuān)票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開(kāi)做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開(kāi)給客戶(hù)普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是什么原因?qū)е碌脑趺磁?
你錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候,損益類(lèi)累計(jì)金額和發(fā)生額數(shù)據(jù)不匹配