你好同學(xué)。 是二二年新開的賬號,那么新開的賬號沒有,這個是正常。
(高二學(xué)生,會計)老師,我今天看了一道題。就是9月30日科目余額匯總表中,利潤分配科目的年初余額為0,但是期末余額為2890(借方,為虧損)我就想了一下,覺得不對勁。就是年初余額為0的話(也就是前年度沒有虧損和留存),剛好這也沒到年末(9月30日),本年利潤也沒結(jié)轉(zhuǎn)。利潤分配沒有年初余額,那期末余額怎么來個虧損呢?是不是有什么其他的用途?
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務(wù)調(diào)整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,請問科目余額表期末余額有數(shù)據(jù)是正常的嗎?一般月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,本年利潤期末應(yīng)該沒有余額呀
老師,你好,u82022年開啟的賬套,結(jié)轉(zhuǎn)上年年末余額,,結(jié)轉(zhuǎn)過后查看發(fā)生額及余額表,沒有本年利潤科目,損益累計也沒有,正常嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項稅額就是被進(jìn)項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當(dāng)時沒做這個分錄因為當(dāng)時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
好的,那我知道了,那后期這個是需要自己設(shè)置還是開啟嗎?
后期的話你直接做賬,做賬之后它就會有正常的余額了,或者是發(fā)生額。
這個本年利潤科目,及損益類科目就自己有了是吧?
對的,就是你正常做賬之后,它都會有數(shù)據(jù)。