借庫存商品貸,銀行存款正常做入庫。
農(nóng)業(yè)公司購進食用油一批,食用油還要銷售。貨已到,發(fā)票未到,貨款已付怎么做分錄呢?謝謝
銷售給南寧市副食品批發(fā)公司花生夾心餅3000箱,單位售價48元,奶油蛋卷3500箱,單位售價56元。貨已送到(公司送貨上門)。增值稅發(fā)票已開出,收到對方開出的15萬元的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行,其余款項暫欠。 會計分錄怎么寫
老師,我公司采購了一批固定資產(chǎn)(貨和發(fā)票已經(jīng)收到),我們公司還未付款,怎么做會計分錄
康正商貿(mào)有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,主要從事食用植物油批發(fā)業(yè)務(wù),適用增值稅稅率9%,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購入一批食用調(diào)和油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款170000元,增值稅15300元,款項已付清,商品已驗收入庫。用現(xiàn)金支付運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票注明運費3000元,增值稅額270元。2.購入一套辦公家具,取得的增值稅普通發(fā)票上注明含稅價款5300元,已用銀行存款付清。3.采用折扣方式銷售1000箱橄欖油給永輝經(jīng)銷公司,在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額600000元,折扣額為30000元,增值稅額合計欄為51300元。貨物已發(fā)出,款項尚未收到。4.購入一間門面,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅額為27000元??铐椧延勉y行存款支付。5.將之前購入的一批食用調(diào)和油中的200箱作為福利發(fā)放給職工,賬面成本價48000元,對應(yīng)進項稅額4320元,市場不含稅售價70400元。6.將50箱食用油無償贈送給紅楓福利院,賬面成本12000元,對應(yīng)進項稅額1080元,市場不含稅售價17600元。計算應(yīng)納稅額
康正商貿(mào)有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,主要從事食用植物油批發(fā)業(yè)務(wù),適用增值稅稅率9%,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購入一批食用調(diào)和油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款170000元,增值稅15300元,款項已付清,商品已驗收入庫。用現(xiàn)金支付運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票注明運費3000元,增值稅額270元。2.購入一套辦公家具,取得的增值稅普通發(fā)票上注明含稅價款5300元,已用銀行存款付清。3.采用折扣方式銷售1000箱橄欖油給永輝經(jīng)銷公司,在同一張增值稅專用發(fā)票上注明銷售額600000元,折扣額為30000元,增值稅額合計欄為51300元。貨物已發(fā)出,款項尚未收到。4.購入一間門面,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅額為27000元??铐椧延勉y行存款支付。5.將之前購入的一批食用調(diào)和油中的200箱作為福利發(fā)放給職工,賬面成本價48000元,對應(yīng)進項稅額4320元,市場不含稅售價70400元。6.將50箱食用油無償贈送給紅楓福利院,賬面成本12000元,對應(yīng)進項稅額1080元,市場不含稅售價17600元。7.銷售5箱菜籽油給洪福糧油商
非金融企業(yè)開出的利息6個點的專票產(chǎn)生的銷項能夠被抵扣嗎?
老師你好!小規(guī)模餐飲公司,經(jīng)營范圍:許可項目“餐飲服務(wù)”,一般項目“餐飲管理”,開票項目基本都開“企業(yè)管理服務(wù)”,可以嗎?
公司賣的是試劑,公司銷售人員經(jīng)常給返現(xiàn)出去,沒有發(fā)票,都是現(xiàn)金給,長期這樣現(xiàn)金積累很大,有沒有什么辦法可以處理這個返現(xiàn)問題的?
2017年有筆分錄,借:固定資產(chǎn)_建筑物房產(chǎn)800萬 貸:實收資本800萬,這個房產(chǎn)是自己個人的房產(chǎn),沒有過戶,18年計提了減值,后面都沒有計提,現(xiàn)在我接手,這個固定資產(chǎn)一直就這樣讓他掛著嘛,有什么辦法
老師我公司因經(jīng)濟不好給部分員工放假只給發(fā)當?shù)刈畹凸べY,單位不承擔一分錢社保,合同已到期也不在簽訂勞動合同,等經(jīng)濟好轉(zhuǎn)在回來上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險嗎。
老師,我申報未開票誤填入了開具其他發(fā)票欄,稅款已經(jīng)繳納,可以去大廳更正嗎
酒店前臺 房費應(yīng)該扣儲值的 選錯了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
發(fā)票到了再怎么做呢 ?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品、 借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款。