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老師,請(qǐng)問(wèn)一下因?yàn)榻o客戶多給了一箱貨導(dǎo)致的盤(pán)虧,或給錯(cuò)導(dǎo)致的盤(pán)虧盤(pán)盈是否屬于非正常損失?

2021-09-11 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-11 18:47

同學(xué)你好,這個(gè)錢(qián)沒(méi)辦法收回了是嗎,如果沒(méi)辦法你應(yīng)該作為管理費(fèi)用。

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快賬用戶6730 追問(wèn) 2021-09-11 18:48

是的,客戶不認(rèn)。

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快賬用戶6730 追問(wèn) 2021-09-11 18:48

那進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶6730 追問(wèn) 2021-09-11 18:50

還有就是查不出是什么原因的盤(pán)虧怎么處理,是否屬于非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6730 追問(wèn) 2021-09-11 18:51

另過(guò)期庫(kù)存商品是否作營(yíng)業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)需轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2021-09-11 18:56

查不出什么原因的可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,都需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-11 18:57

過(guò)期的商品直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6730 追問(wèn) 2021-09-11 18:58

填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)是填在非正常損失欄還是填在其他欄

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-11 19:00

你填在非正常損失即可。

頭像
快賬用戶6730 追問(wèn) 2021-09-11 19:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-11 19:02

不用謝,祝你工作順利。

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同學(xué)你好,這個(gè)錢(qián)沒(méi)辦法收回了是嗎,如果沒(méi)辦法你應(yīng)該作為管理費(fèi)用。
2021-09-11
同學(xué)你好 賬務(wù)處理: 批準(zhǔn)前: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品等 200 萬(wàn) 批準(zhǔn)后(因管理不善): 借:管理費(fèi)用(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200 萬(wàn)(含轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 萬(wàn) 批準(zhǔn)后(因中控室電腦讀數(shù)偏差等非管理不善原因): 借:營(yíng)業(yè)外支出 200 萬(wàn) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 萬(wàn) 稅務(wù)處理: 增值稅:因管理不善導(dǎo)致的盤(pán)虧,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;非管理不善原因?qū)е碌谋P(pán)虧,進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)需轉(zhuǎn)出。 企業(yè)所得稅:無(wú)論是管理不善還是其他原因,盤(pán)虧的存貨在企業(yè)所得稅上,若符合資產(chǎn)損失稅前扣除規(guī)定,可在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)扣除,無(wú)需交稅。需留存相關(guān)資料備查,如存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)、企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說(shuō)明和內(nèi)部核批文件、存貨盤(pán)點(diǎn)表、存貨保管人對(duì)于盤(pán)虧的情況說(shuō)明等
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2024-12-20
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